你好,不用按项目设置增值税明细
老师请问进项税额转出还用通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目过渡吗?还是说直接就结转到应交税费-未交增值税呀?销项税和进项税的差是必须通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税过渡是吗?
老师建筑企业有3个项目都是一般计税,那么进项销项设置明细还用设置应交税费-应交增值税-销项税(A项目),应交税费-应交增值税-进项税(A项目)
老师您好!请问登记手工账时,应交税费下的二级科目需要设置应交增值税转出未交明细账页吗?
老师请问下建筑项目,这个转出未交增值税,未交增值税,应交税费城建税,还有按项目设置吗明细吗
老师那就是增值税,城建税及附件,所得税都不用按项目设置明细,但是弄一个台账明细就行是吧
是,弄一个台账明细就行
老师那就是进项销项按项目明细设置吗
转出未交增值税按项目设置吗
转出未交增值税,不用按项目设置
老师那进项税销项税按项目设置就行了是吧,其他的都不用按项目老设置可以这样理解吧
均可不项目设置,当然按项目设置也可以。进项税销项税按项目设置就行
老师那就是进项销项设置项目明细,未交增值税,转出未交增值税,城建税及附加,所得税都不用设置项目明细是吧
老师您是做建筑行业账吗,确定是只有进项销项来按项目设置明细,其他都不按项目设置吗
是,未交增值税,转出未交增值税,城建税及附加,所得税都不用设置项目明细
老师如果是按项目来设置进项销项,那么公司购买到办公用品的进项要怎么弄呢
可直接挂到某个项目上,或按项目金额分摊
老师那待认证进项税也不用设置项目科目是吧 如果是公司购买的水的增值税专用发票,报销凭证上是办公室水费 借管理费用 应交税费-应交增值额-A项目可以的吗,这样是不是根报销单据上就不匹配了
待认证进项税 不用设置项目辅助核算
老师是不是进项销项不设置项目明细也是好的呀,然后做个项目的进项销项台账,这样直接在台账上就能算出哪个项目的进项税销项税了,然后把公司的进项放到某个项目里,但是报销单写的是公司办公室水费,然后进项做到某个项目里可以的吗,这样跟报销单冲突吧
进项销项不设置项目明细,是可以的。自行做个项目的进项销项台账
老师如果公司购买的办公用品的进项税放到A项目里,那么报销单上是写的办公室费用,可是进项写到A项目里这样跟报销单上的办公室费用冲突吗
不是冲突问题,而是采取了项目核算,只能这样处理