你好,这个其实应该其他企业给你们开发票,作为你们的成本,然后你们按发票付款。
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
我们公司初期有一批员工虽然在我们公司上班,但是在别的公司入职,和别的公司签的用人合同,由他们缴纳社保公积金和个税。现在那家公司已经把这批员工那段时期的工资做成了他们的费用了。现在他们想要问我们公司收回这笔钱,有什么好一点的办法吗?只能通过开发票给我们做为收入吗?
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
利息收入年底结转在结余里,资产负债表只在结余那一行有数字,还是银行和结余都填一样的数字
你好老师,请问一下个税手续费申报增值税的时候,时填写在一般计税里还是简易计税里
老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?
烟酒店,是有限公司抬头,零售出的货品是通过扫码牌扫进公账的,无需开票,我该如何做账
请问季报利润表的时候,利润表本年累计金额不应该是自动带出来的六月本年累计金额吗,为什么带出来的不是利润表本年累计金额
老师,请问安全月活动给员工发放的安全文化衫,是否需要缴纳个税
老师你好,我账套里面资产负债表上的年初余额,和电子税务局系统里资产负债表上的年初余额不一致,这样有问题吗?,要挑战到一致吗?
中级视频课程怎么下载,不是讲义
你好 老师我想问一下这个我要交多少税呐 6月份的进货发票我都是待认证里面 怎么负债表里面只要交891的税的
老师,房产税每年都要缴纳吗,年年缴纳,还有城镇土地使用税
有叫其他企业开发票回来呢!这个属于分摊停车费给他们,那么我的成本也是三级科目做停车费?
你好,是的。就是这样做。