“我要办税” → “税费申报及缴纳”,选择“申报更正”或“申报错误更正”功能 然后找到增值税申报表附表2里面自己手动填写。

11月1日转了一般纳税人,12月申报增值税,电子税务局税款缴纳下面为什么没有一般纳税人增值税表格呢?转了一般纳税人还需要办什么手续才能网上申报呢
12月一般纳税人申报,勾选的进项是49904.11,报表上填着的是41904.11,增值税30464.63已交纳,发现后,更正报表,增值税为22464.63,多交的8000,税务局说可以退税,也可以下期抵扣,现在要报1月的增值税了,我这个8000填在哪
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中,其中即征即退没填上去,主表里面也没有即征即退数据,数据都填在了一般项目里面了,缴纳的税金没有问题,现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢
之前作为固定资产购入的设备,现在卖给客户,开票要怎么开具呢?
老师,像这种出口退税怎么理解。发票是国内开给香港的一家公司。但是实际是国内公司直接发货到客户。客户是昆山的。
老师会计成本核算中半成品的出入库需要记录吗?还是只要记录产成品出入库和原材料出入库报表就行了
我们是国外项目,现在领导要我管现金,我们公司有保险柜,国外项目存在着汇率1:30,1000元人名币可以换成3万元第纳尔,工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西,给员工换钱,收到1000元,第纳尔就要支出3万元,需要做一个表,可以帮我设计一下吗?需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱?
找郭老师,账上是余额500元,早上老板娘要订货就存钱进来3万,那先不订货了,把这3万还给老板娘,就平账了,老板娘收到了三万了
资产原值是含税还是不含税?
老师我想问一下 香港的公司 合同上面是盖什么章呀?
老师,麻烦你帮我看看这个进项税是不是需要结转,分录怎么做呢!
出口免退税,上月申报收入0税发票金额发票开错了,次月冲红了,次月冲红发票该怎么做申报
老板要补缴7年社保,这个要如何计算,有公式吗
主表呢需要填写什么吗?
主表自动取出的不能填写。
我前面申报后钱也缴纳后才发现错误,按照您这样的操作,我申报表上没有显示负数,是正数,这样是对的吗
多交的税款申请退税就行。
所以说这里没有问题可以。
有点不是很明白,老师,现在我申报表上面显示还要缴纳增值税,
表单上是我原本的数据
那你点扣款,然后之前多交的那一部分税款再申请退回
好的,老师不用扣,退税那里有显示多交的,对了老师,下个月我的增值税申报怎么报呢?
你现在在一般退抵税管理里面,应该就是你抵扣进项之后剩余的多交的那一部分税款申请退回就行。如果你想抵扣的话,你找你税务局问一下怎么填写吧。
我想退,万一他没退成功,所以想问一下要怎么填下次的申报表?
这个没法填写,自己填写不了。填写了之后容易出现预警。
或者是你选择退税的时候,他不是有一个选项是抵扣完欠款之后退税,你下一个月申报的时候选择这个选项,你打开退税申请里面有
我选择是退款,结果他就没同意,所以我6月份申报的时候,我是要正常申报,还是说还要把这一部分的税体现出来?
那你得看下具体的什么原因不退税,找一下原因才行
他说我更正的进项税额
然后我这个月申报的时候还要我交税
所以我不知道哪里错了
因为每个地方的系统它不一样,如果应补税款是正数,你点扣款的时候,有些地方是因为你已经多交了300,你这一次需要补200,然后直接抵扣了就行,就不用交税了。有些地方它是这一次再扣你200,然后剩下的300你申请退税 第一种方法你申请退税是申请退税100。 第二种方法申请退税。 退税三百。