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一般纳税人,增值税,申报了也缴纳增值税了,后面才发现进项税额没有填写上去,申报表要怎么更正 ?

2025-07-01 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 12:56

“我要办税” → “税费申报及缴纳”,选择“申报更正”或“申报错误更正”功能 然后找到增值税申报表附表2里面自己手动填写。

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快账用户3949 追问 2025-07-01 12:57

主表呢需要填写什么吗?

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齐红老师 解答 2025-07-01 12:58

主表自动取出的不能填写。

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:00

我前面申报后钱也缴纳后才发现错误,按照您这样的操作,我申报表上没有显示负数,是正数,这样是对的吗

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:00

多交的税款申请退税就行。

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:00

所以说这里没有问题可以。

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:03

有点不是很明白,老师,现在我申报表上面显示还要缴纳增值税,

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:04

表单上是我原本的数据

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:05

那你点扣款,然后之前多交的那一部分税款再申请退回

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:07

好的,老师不用扣,退税那里有显示多交的,对了老师,下个月我的增值税申报怎么报呢?

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:10

你现在在一般退抵税管理里面,应该就是你抵扣进项之后剩余的多交的那一部分税款申请退回就行。如果你想抵扣的话,你找你税务局问一下怎么填写吧。

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:12

我想退,万一他没退成功,所以想问一下要怎么填下次的申报表?

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:13

这个没法填写,自己填写不了。填写了之后容易出现预警。

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:13

或者是你选择退税的时候,他不是有一个选项是抵扣完欠款之后退税,你下一个月申报的时候选择这个选项,你打开退税申请里面有

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:14

我选择是退款,结果他就没同意,所以我6月份申报的时候,我是要正常申报,还是说还要把这一部分的税体现出来?

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:15

那你得看下具体的什么原因不退税,找一下原因才行

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:15

他说我更正的进项税额

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:16

然后我这个月申报的时候还要我交税

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快账用户3949 追问 2025-07-01 13:16

所以我不知道哪里错了

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:22

因为每个地方的系统它不一样,如果应补税款是正数,你点扣款的时候,有些地方是因为你已经多交了300,你这一次需要补200,然后直接抵扣了就行,就不用交税了。有些地方它是这一次再扣你200,然后剩下的300你申请退税 第一种方法你申请退税是申请退税100。 第二种方法申请退税。 退税三百。

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“我要办税” → “税费申报及缴纳”,选择“申报更正”或“申报错误更正”功能 然后找到增值税申报表附表2里面自己手动填写。
2025-07-01
您好,是不能更正的这个,更正需要去现场,需要缴纳
2023-02-24
您好,还能更正申报的,如果更正申报后不需要缴纳增就不用缴纳滞纳金。
2023-02-24
你好,那你红冲发票再重新开。
2024-11-14
同学你好 对的 要更正的
2021-04-01
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