“我要办税” → “税费申报及缴纳”,选择“申报更正”或“申报错误更正”功能 然后找到增值税申报表附表2里面自己手动填写。
11月1日转了一般纳税人,12月申报增值税,电子税务局税款缴纳下面为什么没有一般纳税人增值税表格呢?转了一般纳税人还需要办什么手续才能网上申报呢
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中,其中即征即退没填上去,主表里面也没有即征即退数据,数据都填在了一般项目里面了,缴纳的税金没有问题,现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢
老师好,6月的增值税报表中把即征即退的收入填到一般项目去了,一般项目有进项税,所以缴纳的税费少了,7月申报的一般项目的增值税正常缴纳了,又多缴纳了,那这个月更正申报滞纳金怎么计算,谢谢,等于6月少缴纳7月多缴纳了
运输公司发票怎么开具?
新公司法下,新成立的公司需要多久缴纳完注册资金
出口退税所属期是按自然月还是要跟增值税所属期一致?
比如A是国外公司,B是国内公司。现在打算债务抵消,A公司应收B公司50万欧元(包含贸易和非贸发票),B公司应收A公司50万元欧元(非贸发票)。协议规定付款时产生的税金各自承担,之后将以开具信用单的形式给对方,那么分录如何做?
北京税务申报流程及网站
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老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做
你好老师,对于离职会计,原本做过的账目凭证未装订,是可以转给接手人装订吗?有风险吗?离职前需要注意哪些规避风险
哪位老师弄过建筑公司融资上传的资料呢,我们给融资工资上传的资料说是没按会计法,会计准则弄,我从网上找的是总则是叙述
老师,1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同,然后签的是150每小时的固定金额,和按销售收入1.5%的佣金,每月直播26场,每场4小时,然后主播有自己的个体户,直播的账号是公司的,这种的话固定150的是不是要做坑位费,然后1.5%的是不是得做佣金,然后主播给我们开的发票是不是也要分类型开?主播以自己的个体来申报劳务报酬所得,按20%来预缴?2、然后还有一种方式就是主播开销售服务1%增值税的发票,然后按经营所得来申报个税,3、主播和公司同时注册使用京灵平台,老师这三种方式哪种风险小些
主表呢需要填写什么吗?
主表自动取出的不能填写。
我前面申报后钱也缴纳后才发现错误,按照您这样的操作,我申报表上没有显示负数,是正数,这样是对的吗
多交的税款申请退税就行。
所以说这里没有问题可以。
有点不是很明白,老师,现在我申报表上面显示还要缴纳增值税,
表单上是我原本的数据
那你点扣款,然后之前多交的那一部分税款再申请退回
好的,老师不用扣,退税那里有显示多交的,对了老师,下个月我的增值税申报怎么报呢?
你现在在一般退抵税管理里面,应该就是你抵扣进项之后剩余的多交的那一部分税款申请退回就行。如果你想抵扣的话,你找你税务局问一下怎么填写吧。
我想退,万一他没退成功,所以想问一下要怎么填下次的申报表?
这个没法填写,自己填写不了。填写了之后容易出现预警。
或者是你选择退税的时候,他不是有一个选项是抵扣完欠款之后退税,你下一个月申报的时候选择这个选项,你打开退税申请里面有
我选择是退款,结果他就没同意,所以我6月份申报的时候,我是要正常申报,还是说还要把这一部分的税体现出来?
那你得看下具体的什么原因不退税,找一下原因才行
他说我更正的进项税额
然后我这个月申报的时候还要我交税
所以我不知道哪里错了
因为每个地方的系统它不一样,如果应补税款是正数,你点扣款的时候,有些地方是因为你已经多交了300,你这一次需要补200,然后直接抵扣了就行,就不用交税了。有些地方它是这一次再扣你200,然后剩下的300你申请退税 第一种方法你申请退税是申请退税100。 第二种方法申请退税。 退税三百。