借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

8月专票,开错税率,8月当期还抵扣了进项,然后把8月增值税款缴纳了。10月红冲8月专票,并把8月抵扣的进项转出,8月缴纳的增值和附加,税局不给退税,要求留抵,怎么做会计分录,把留抵数体现在账面上?
8月采购商品购买房未开出增值税专用发票,进项税怎么做会计分录,下月收到开的专票又应该冲什么?报税时不缴纳进项税留着下月抵扣怎么做分录
甲出口生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的税率为13%,退税率为9%本年8月有关经济业务为:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价数300万元,税额39万元。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格为150万元上期末留抵税放5万元。本月内销货物不含税销售额为200万元,收款226万元存入银行。本月出口货物售额折合人民币300万元。该企业取得的增值税专用发票本年8月符合抵扣规定要求:(1)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额;(2)计算该企业本年8月免抵退税不得免征和抵扣税额;(3)计算该企业本年8月应缴纳的增值税;(4)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额的抵减额;(5)计算该企业本年8月出口货物免抵退税额;(6)计算该企业本年8月应退税额;(7)计算该企业本年8月的当期免抵税额不会做
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提