你好,借 应交税费-未交增值税 借 管理费用 负数

前面一个会计遗留下来的应交税费-应交增值税-未抵扣增值税的余额在贷方,是负的820元,这是什么意思?我看了下凭证,是金税盘的费用,他做的会计分录是借应交税费-应交增值税-未抵扣增值税820,贷库存现金820,单位是余额是负数呢?
我们要交增值税 目前分录是 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税 那我要用税控盘和服务费 抵扣 接下来怎么做分录
税控盘抵扣的会计分录? 要交的增值税是贷方未交增值税,现在抵扣了,未交增值税变少了。会计分录怎么做的
一般纳税人每月申报增值税,当应交增值税大于0时,会计分录是借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费,未交增值税,对吗?那如果公司是适用加计抵减10%政策的,申报时的应交增值税是用加计抵减额抵减掉的了,那会计分录应该怎么做?
上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,分录怎么做
老师你好,企业缴存的农民工工资保证金,怎么走账
老师,个体被认定为一般纳税人,我这边取得的专票可以抵扣吗?
经营范围包含:一般项目:泵及真空设备销售;机械设备销售;电子产品销售;密封件销售;新材料技术推广服务;合同能源管理;机械设备研发;通用设备修理;机械零件、零部件加工;劳动保护用品销售;消防器材销售;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件销售;阀门和旋塞销售;轴承销售;风动和电动工具销售;电子元器件批发。 老师您好,这个经营范围能开劳务发票嘛
老师,个人给我们开具发票和我们报个税时代扣代缴劳务报酬个税的分录,能帮我列一下吗
老师好,餐饮公司从2025.12月收入到500万,但是我在26年2月2号才申请变更一般纳税人,系统提示我1月按小规模申报,2.3月按一般纳税人申报,正常我该1月就是般纳税人了,如果我按提示的申报会有风险吗?还有我1月已经开的票是全需要冲红吗,餐饮业很麻烦啊,可以不冲红只申报时调整呢?谢谢老师
老师您好,2月份还能发一次性年终奖金吗?谢谢
个人出租车辆的收入,缴纳什么税目,年度汇算清缴时要和工资薪金合并申报吗
你好,员工的医疗服务5千,入职工福利还是?
我公司是提供食材给政府,然后政府按照餐费收入每人结算给我们,有税务风险吗
老师,刚办营业执照的的公司税务登记要进行哪些工作?
我看到有人说借方在 应交税费-减免税款。我想想是这样,但怎么绕到未交增值税去
你好,这样做也是可以的,然后再做一步 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-减免税款