您好,最好都不要是负数,选重分类这个就可以
老师固定资产美的空调的出入库怎么做账呢?
你好,我这边有一个员工和我协商是不买社保的,目前还没有签合同,有相关的一些临时工的协议吗?保障我们的权益,现在还没有过试用期
老师你好!有甲公司,准备成立控股公司,把甲公司的股份转让给控股公司,成立控股公司需要多少资金控股甲企业,怎样操作老师指导一下
我单位尚未与其他单位结算人员在其食堂的就餐费,对方给我们提供了上半年结算明细清单,还没有开发票的情况下,我单位是否可按清单金额先计提为费用计应付?
老师,母公司对子公司进行吸收合并,子公司注销前需要把所有已入账的应收账款开具发票吗?这部分应收账款都确认了收入,也缴纳了增值税,子公司如果不开具发票的话,由新成立的分公司开发票结算,申报增值税的时候,还能不能去冲减在子公司已缴纳增值税的未开票收入?
5月份建的账套,期初数据已经平了,为什么利润表里面的第一季度数据把4月份的也算进去了,4月份应该是在第二季度才对呀
利润表月报上利润总额本年累计数就是今年截止到本年的盈利情况吗?老师
老师外贸企业,刚领了营业执照,下一步需要做什么?具体的流程您能给我发一下吗?就
请问对方扣除部分工程款用作条幅费,可以计入我公司的广告宣传费吗?开不来发票的话需要纳税调增吗?
人工不按件来分,每个产品耗的工时都不一样,要按工时来,比如A产品生一件10小时,B产品生产一件5小时,那人工分配A就是B的2倍—————假如本月工资一万二,生产abcd四种产品,单位耗时分别1234个小时。是不是这里就用比例法?1+2+3+4=10小时,,,12000乘以1除以10是a产品人工成本。12000×2÷10是b的人工成本。后面cd一样用这个方法。
其他应付款是负数,怎么填
这个是其他应收款的意思
那我填报表的时候,需要填其他应收款这个吗
把这个负数转到其他应收款里面
这个年初余额是-361890然后填到其他应收款的年初余额361890是吗?
是的,是的,就是这样的
你确定是这样子吗 填在 年初
你在12月就要把其他应付款负数转到其他应收款才可以
其他应付款的负数就是其他应收款正数
现在这个月 还转吗 就是2025年就没有发生啥 业务
可以转,这样报表上面就不会是负数了
都跨年了啊?而且那是24年的现在是25年了
那这个要更正去年的报表才可以
更正去年的账和报表,就会是正数了
那么麻烦呢?那就负数申报吧
这个是重分类科目,你报负数,税务局也知道是其他应收款
经常改申报表,是不是会被税务局盯上,找事
这个倒不会,正常的修改,是可以的