上月增值税有做结转吗
你好老师,1.上月进项500,全部进行了认证,销项 100,月底如何结转增值税? 2.到了本月销项300,无进项,上个月的留底结转想要在本月抵扣,如何做会计分录?
老师。一般纳税人,本月进项500,销项600,上月留底300,不用交增值税,那计提了进项销项,用掉的留抵税额,要做分录吗
月末,销项税额,2500,进项1500,上期留底500,本期需要缴纳500元增长税,怎么做会计分录
上期有留底100,这期进项500,销项700怎么做分录
有销项500没有进项留底1000怎么结转销项税额分录
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
非盈利社会组织会费收入免税吗
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
建筑企业进账占比怎么计算,因为我的进账比实际进项多。
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
上月 借:销500 转出未交700 贷:进1200
本月,借:销项 500 贷:转出未交 500
会形成未交增值税借方余额 200
转出未交不需要做结转吗?
需要的,转到未交增值税,三级明细无余额
上月只做到了转出未交,那上月的转出未交是不是也要结转到未交里面?
是,转出未交 也要结转到未交里面
转到未交 借:转出未交200 贷:未交增值税200
方向写反了,未交增值税在借方
借方负数?
借:未交增值税 200
贷:转出未交 200
那上月结转转出未交 借:转出未交700 未交增值税700
200元是统一二个月一起做的
这样写呢?
可以如截图所示做分录
这样结转没问题吗?
这样结转没问题的