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上月进项1200,销项500,留底700 本月无进项,销项500,分录怎么写?

2025-07-02 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 17:28

上月增值税有做结转吗

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快账用户9921 追问 2025-07-02 17:37

上月 借:销500 转出未交700 贷:进1200

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:37

本月,借:销项 500 贷:转出未交 500

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:38

会形成未交增值税借方余额 200

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快账用户9921 追问 2025-07-02 17:40

转出未交不需要做结转吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:42

需要的,转到未交增值税,三级明细无余额

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快账用户9921 追问 2025-07-02 17:45

上月只做到了转出未交,那上月的转出未交是不是也要结转到未交里面?

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:46

是,转出未交 也要结转到未交里面

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快账用户9921 追问 2025-07-03 14:46

转到未交 借:转出未交200 贷:未交增值税200

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齐红老师 解答 2025-07-03 14:48

方向写反了,未交增值税在借方

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快账用户9921 追问 2025-07-03 14:49

借方负数?

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齐红老师 解答 2025-07-03 14:51

借:未交增值税 200
贷:转出未交 200

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快账用户9921 追问 2025-07-03 14:51

那上月结转转出未交 借:转出未交700 未交增值税700

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齐红老师 解答 2025-07-03 14:57

200元是统一二个月一起做的

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快账用户9921 追问 2025-07-03 15:07

这样写呢?

这样写呢?
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齐红老师 解答 2025-07-03 15:14

可以如截图所示做分录

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快账用户9921 追问 2025-07-03 15:32

这样结转没问题吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 15:33

这样结转没问题的

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上月增值税有做结转吗
2025-07-02
您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-22
您好,借:销项税700 贷:未交增值税100 贷:进项税500 贷:留底税额 100
2023-12-02
你好,借销项税额,1200贷进项税额,500之前留底税额做过账吗,没有做进项税额,贷转出未交增值税,700 借转出未交增值税 700 贷未交增值税 700
2021-06-04
。借转出未交增值税500但未交增值税500。
2022-09-13
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