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老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000

老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
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2025-07-02 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 22:50

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-02 22:53

您好,会计政策变更(成本转公允),调整后留存收益增加额为 1500 选A , 借:投资性房地产 - 成本 8800 投资性房地产累计折旧 200 贷:投资性房地产 7000 递延所得税负债 500 盈余公积 150 利润分配 - 未分配利润 1350

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快账用户2809 追问 2025-07-02 22:54

老师这是啥逻辑,原账面说的哪个?

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快账用户2809 追问 2025-07-02 22:55

老师不懂这个分录?为啥还考虑递延所得税呢,

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快账用户2809 追问 2025-07-02 22:55

你写的分录能不能帮我分开写呢老师感谢

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快账用户2809 追问 2025-07-02 22:59

老师您看我写的分录,分开写的对不对??。简略写的留存收益

老师您看我写的分录,分开写的对不对??。简略写的留存收益
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快账用户2809 追问 2025-07-02 23:00

人家只问变更日的。为啥调整税呢?

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齐红老师 解答 2025-07-02 23:10

 您好,图中有大面积划线,看不太清楚。分开的分录是 1.会计按公允价值 8800 万计量,税法按原计税基础 6800 万(7000-200),差额 2000 万产生应纳税暂时性差异,需确认递延所得税负债 500 万(2000*25%)。 调资产账面: 借:投资性房地产 - 成本 8800  投资性房地产累计折旧 200 贷:投资性房地产 7000 利润分配 - 未分配利润 1800 盈余公积 200 调递延所得税: 借:利润分配 - 未分配利润 450  盈余公积 50 贷:递延所得税负债 500 留存收益最终调整额 = 2000-500=1500 万(扣除所得税影响)。

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快账用户2809 追问 2025-07-02 23:13

老师分录知道了感谢您。还有那为啥调所得税呢,人家问的变更日呢。假设题目换了问法。我可能就不知道是否调整所得税了?

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齐红老师 解答 2025-07-02 23:19

 您好,税会差异必调:会计按公允价值(8800 万),税法按原计税基础(6800 万),差异 2000 万属应纳税暂时性差异,需确认递延所得税负债 500 万(2000*25%)。 2.差异在变更日产生,递延所得税需同步调整,影响留存收益。 3.如果资产 / 负债账面≠计税基础且属暂时性差异,无论问法如何都需调递延。

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2024-05-25
您好 把原来做的那一笔冲红再按照 实际的发票上面的价税来入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 借方红字 贷:应付账款-暂估应付账款 贷方红字 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-09-26
你好,可以做到3月份 转内销你把发票开13%就可以
2024-04-09
您好 根据您的描述,属于赠送 借:销售费用(库存商品加同商品的销项税) 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—销项税额
2023-05-21
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