您好,规范来说,应付不付是转到营业外收入的,老板说还了,那我们还是转到其他应付款-法人,很有可能就是老板私人还的,现金现在很少用到,我们账上还有现金余额么,如果本来就是现金的账实不符,冲平现金更合适

#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
老师好,以前公司建账不全,对方给开了票,咱这里应该是应付账款,可没用公户打款,账上始终是应付账款,问对方,对方说他们已经平账了,咱们这面用什么方法?平账?用其他应付款老板平账可以吗?有什么办法可以平账?
老师,我们跟一个客户通过法律途径,已经清账了,但是在系统里还有账在其他应付款的借方,我应该怎么做分录平掉这笔账呢?
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
没有余额,在银行提现金,然后付应付,
这样后面符什么原始凭证比较合理呀
如果转营业外收入,交增值税吗
您好,这个不合适的,银行的明细和对账单不一样了,还是用其他应付款-法人
老师的意思我没明白,我分两步做,1借现金贷银行,2借应付贷现金
您好,不合适,现金是平了,但银行不是对不上了么,
怎么对不上那
因为提现的时候写的备用金,应该用票据花是吗
您好,贷方银行,这个银行的余额就少了,但是我们并没有从银行里支付这个钱呀
老师,去银行用现金支票提现金了
哦哦,咱这样做全套,银行对账单也是能对上的话,可以的哦
老师,这后面付什么呀。什么做和做其他应付款法人,在慢慢还法人,那个好点
您好,就是咱支票提现那个左边存根联,还是银行的回单嘛 提现好,
这个有,用现金付应付时后面付什么
您好,做一个收据嘛,这样就很真实了
收据没有对方签字,我做了个支据
您好,找个同事签一下嘛,又没有人去鉴定这个真伪
您好,我临时有事外地出差了,下午回到电脑上回复哈,还请您原谅。