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老师,账上有一笔多年前的应付账款,以前老板说可能付过了,对方已经平账,我这边该怎么把账平了,通过现金,还是通过其他应付款款法人,那个风险小点,或者老师有好的解决办法

2025-07-04 05:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-04 05:19

您好,规范来说,应付不付是转到营业外收入的,老板说还了,那我们还是转到其他应付款-法人,很有可能就是老板私人还的,现金现在很少用到,我们账上还有现金余额么,如果本来就是现金的账实不符,冲平现金更合适

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:20

没有余额,在银行提现金,然后付应付,

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:21

这样后面符什么原始凭证比较合理呀

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:23

如果转营业外收入,交增值税吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 05:23

您好,这个不合适的,银行的明细和对账单不一样了,还是用其他应付款-法人

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:27

老师的意思我没明白,我分两步做,1借现金贷银行,2借应付贷现金

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齐红老师 解答 2025-07-04 05:32

您好,不合适,现金是平了,但银行不是对不上了么,

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:33

怎么对不上那

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:34

因为提现的时候写的备用金,应该用票据花是吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 05:39

您好,贷方银行,这个银行的余额就少了,但是我们并没有从银行里支付这个钱呀

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快账用户2587 追问 2025-07-04 05:41

老师,去银行用现金支票提现金了

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齐红老师 解答 2025-07-04 06:05

哦哦,咱这样做全套,银行对账单也是能对上的话,可以的哦

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快账用户2587 追问 2025-07-04 06:08

老师,这后面付什么呀。什么做和做其他应付款法人,在慢慢还法人,那个好点

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齐红老师 解答 2025-07-04 06:11

您好,就是咱支票提现那个左边存根联,还是银行的回单嘛 提现好,

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快账用户2587 追问 2025-07-04 06:13

这个有,用现金付应付时后面付什么

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齐红老师 解答 2025-07-04 06:16

您好,做一个收据嘛,这样就很真实了

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快账用户2587 追问 2025-07-04 06:17

收据没有对方签字,我做了个支据

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齐红老师 解答 2025-07-04 06:25

您好,找个同事签一下嘛,又没有人去鉴定这个真伪

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齐红老师 解答 2025-07-04 06:40

 您好,我临时有事外地出差了,下午回到电脑上回复哈,还请您原谅。

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您好,规范来说,应付不付是转到营业外收入的,老板说还了,那我们还是转到其他应付款-法人,很有可能就是老板私人还的,现金现在很少用到,我们账上还有现金余额么,如果本来就是现金的账实不符,冲平现金更合适
2025-07-04
您好,同学,很高兴为您回答问题, 用现金收款,平账
2021-09-30
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2021-10-07
你好 那收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:库存现金 
2023-06-12
不能为了方便,是老板的就挂老板,是别人的就挂别人的往来
2024-11-21
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