您好,规范来说,应付不付是转到营业外收入的,老板说还了,那我们还是转到其他应付款-法人,很有可能就是老板私人还的,现金现在很少用到,我们账上还有现金余额么,如果本来就是现金的账实不符,冲平现金更合适
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
老师好,以前公司建账不全,对方给开了票,咱这里应该是应付账款,可没用公户打款,账上始终是应付账款,问对方,对方说他们已经平账了,咱们这面用什么方法?平账?用其他应付款老板平账可以吗?有什么办法可以平账?
老师,小规模公司,我们做二手车的,请问一下开出去二手车销售统一发票60000按几个点计算申报增值税
老师,你好,我们开始销售 ~非金属矿制品 *硅质渣 这个需要交资源税 消费税或者其他啥子税吗?我们是一般纳税人不做生产?
小微贷款100万 24期 总利息110115.16 前三个月分别还款8062.22 7810.28 7558.33剩下20个月还款本金和利息一起51729.75 最后一个月还款本金和利息52089.33问一下 从第四个月开始本金和利息分别是多少
老师您好!请问客户通知我参加的供应商质量要求的培训,产生的差旅费可以做培训费吗?
2季度计提所得税是按6月底的利润计提,还是按企业所得税减去24年的亏损计提
空瓶罐拉去酒厂灌酒的运费计入什么会计科目,印刷行业
(1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。这个运输费和安装费计入使用权资产吗
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。订单是180元,手续费是0.45,实收179.55元,我是小规模,请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
我们房产税土地编号和土地使用税的是一个编号 有遇到这个情况吗
请教个问题,我们公司一个职工,给造的工资表,但是他有自己的公司(他不是法人),开了一张咨询费的发票,这个我可以附在工资表底下,不做应付职工薪酬,直接走管理费用-咨询费吗?这样做税务稽查时是否可以通过?
没有余额,在银行提现金,然后付应付,
这样后面符什么原始凭证比较合理呀
如果转营业外收入,交增值税吗
您好,这个不合适的,银行的明细和对账单不一样了,还是用其他应付款-法人
老师的意思我没明白,我分两步做,1借现金贷银行,2借应付贷现金
您好,不合适,现金是平了,但银行不是对不上了么,
怎么对不上那
因为提现的时候写的备用金,应该用票据花是吗
您好,贷方银行,这个银行的余额就少了,但是我们并没有从银行里支付这个钱呀
老师,去银行用现金支票提现金了
哦哦,咱这样做全套,银行对账单也是能对上的话,可以的哦
老师,这后面付什么呀。什么做和做其他应付款法人,在慢慢还法人,那个好点
您好,就是咱支票提现那个左边存根联,还是银行的回单嘛 提现好,
这个有,用现金付应付时后面付什么
您好,做一个收据嘛,这样就很真实了
收据没有对方签字,我做了个支据
您好,找个同事签一下嘛,又没有人去鉴定这个真伪
您好,我临时有事外地出差了,下午回到电脑上回复哈,还请您原谅。