您好,规范来说,应付不付是转到营业外收入的,老板说还了,那我们还是转到其他应付款-法人,很有可能就是老板私人还的,现金现在很少用到,我们账上还有现金余额么,如果本来就是现金的账实不符,冲平现金更合适
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
老师好,以前公司建账不全,对方给开了票,咱这里应该是应付账款,可没用公户打款,账上始终是应付账款,问对方,对方说他们已经平账了,咱们这面用什么方法?平账?用其他应付款老板平账可以吗?有什么办法可以平账?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
没有余额,在银行提现金,然后付应付,
这样后面符什么原始凭证比较合理呀
如果转营业外收入,交增值税吗
您好,这个不合适的,银行的明细和对账单不一样了,还是用其他应付款-法人
老师的意思我没明白,我分两步做,1借现金贷银行,2借应付贷现金
您好,不合适,现金是平了,但银行不是对不上了么,
怎么对不上那
因为提现的时候写的备用金,应该用票据花是吗
您好,贷方银行,这个银行的余额就少了,但是我们并没有从银行里支付这个钱呀
老师,去银行用现金支票提现金了
哦哦,咱这样做全套,银行对账单也是能对上的话,可以的哦
老师,这后面付什么呀。什么做和做其他应付款法人,在慢慢还法人,那个好点
您好,就是咱支票提现那个左边存根联,还是银行的回单嘛 提现好,
这个有,用现金付应付时后面付什么
您好,做一个收据嘛,这样就很真实了
收据没有对方签字,我做了个支据
您好,找个同事签一下嘛,又没有人去鉴定这个真伪
您好,我临时有事外地出差了,下午回到电脑上回复哈,还请您原谅。