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请问2018年的汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了,现在怎么更正?

2025-07-04 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 14:19

你好,这个你要去更正。 你在电子税务局查找对应的申报表,然后点击右边的更正。 或者你问一下当地税务局,看到底有没有其他要求?

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快账用户6510 追问 2025-07-04 14:20

点进去显示只能更正2022年之后的,如下图

点进去显示只能更正2022年之后的,如下图
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齐红老师 解答 2025-07-04 14:22

你好,你们那边修改不了,只能去大厅处理。

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快账用户6510 追问 2025-07-04 14:23

哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-04 14:25

你好,不用客气的人。

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相关问题讨论
你好,税收金额就是按照发票金额来填 折旧就按本年累计的折旧和投入到现在的累计折旧来
2025-05-20
1.第1列”资产账载金额”: 填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的 金额。 提示:执行会计准则的企业,其资产负债表上的资产=金额都是以净额反映的,不能作为填报依 据,建议根据企业固定资产清单”中的固定资产原值年初数加本年增加数填列。执行会计制 度的企业,资产负债表上虽有资产原值,但本期固定资产减少后,资产原值中已不包合这一部 分,而本期计提折日中可能包含这部分资产的折旧,折旧和原值没有对应关系。因此,也建议 根据企业”固定资产清单”中的年初数加本年增加数填列。 2.第2列本年折旧、摊销额”: 填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列” 累计折旧、摊销额”: 填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列资产计税基础”: 填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史 成本)的金额。 5.第5列”按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”: 填报纳税人按照税法一般规定计算的 允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额,不含加速折旧部分。 对于不征税收入形成的资产,其折旧、摊销额不得税前扣除。第5至8列税收金额应剔除不征 税收入所形成资产的折旧、摊销额。 6.第6列”加速折旧额”: 填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额。 提示:本表中有三个折旧额的概念,包括会计折1旧额,税法一般规定折旧额和加速折旧额,需 区别。会计折旧额一般取自企业账面 ,税法一般规定折旧额和加速折旧额 ,需要单独计算, 并注意-般折旧额和加速折1旧额的计税基础不得重重,否则会导致重复计算折旧额,重复调减 应纳税所得额。根据填报说明,-般折旧额的填报口径,包合国税发[2009]81号文件的加速 折旧。本列“加速折旧额”仅指财税[2014)75号文件和国家税务总局公告2014年64号文件规 定的加速折旧。 7.第7列”其中: 2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额”: 根据《固定资产加速折旧、 扣除明细表》(A105081)填报,为表A105081相应固定资产类别的金额。 8.第8列”累计折旧、 摊销额”: 填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销 额。 9.第9列金额”: 填报第2-5-6列的余额。 10.第10列”调整原因”: 根据差异原因进行填报, A、折旧年限, B、折旧方法, C、计提原 值,对多种原因造成差异的,按实际原因可多项填报。
2021-05-24
你好,同学 你截图一下,你这里我记得是谁大口径 原值,80万 折旧,80万
2021-03-02
1.资产原值:资产原值应填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。对于当年有固定资产清理的情况,资产原值应包含所有尚未清理完毕的固定资产的原值。若清理的固定资产在年初已存在,其原值应继续列入;若年中清理,且清理完毕,则不应再列入。 2.本年折旧、摊销额:此部分应填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。对于清理的固定资产,如果在清理前已经计提了折旧,那么这部分折旧应计入本年折旧额中。若固定资产在年中清理完毕,那么清理后的期间不应再计提折旧。 3.累计折旧、摊销额:此部分应填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。这意味着要加上以前年度已经计提的折旧和摊销,以及本年计提的折旧和摊销。对于清理的固定资产,其从购置到清理前的所有折旧都应计入累计折旧中。
2024-03-08
您好,固定资产为什么会一次性折旧,这个满足税法规定的最低折旧年限吗
2021-04-28
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