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请问老师,我买材料从1月到6月的一起给开发票,我做暂估入库可以都做到6月份吗,发票7月份来,冲暂估是在什么时候冲,6月份之前的费用是在6月份做税前扣除吗

2025-07-04 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 16:32

在收到发【票当月冲暂估

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快账用户7494 追问 2025-07-04 16:32

那这个费用可以在6月做税前扣除吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 16:35

暂估入库可以正常扣除的

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只红冲暂估的凭证,7月重新做账,成本结转差额
2023-08-08
你好     你库存少了是啥情况。  你暂估了多少。      实际又做了多少。 你没有收到的发票   就别去红冲哦 。  还是挂暂估里面去  
2021-08-04
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
您好 是在10月份的时候做做一笔红冲暂估就可以
2019-10-29
同学您好,可以跟供应商核对一下开具的发票是哪个月的,如果供应商能确定是哪个月的暂估,则冲该月暂估;否则的话就统一按照时间顺序,先冲销6月份5万,在冲7月份8万。或者如果说采购的材料每个月不一样,可以看下发票开具的材料名称、规格型号等判断是哪个月的暂估
2021-01-05
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