你好,实际给你提供的服务是多少?你看一下合同里面怎么约定的。
你好,老师,我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款,后面对方公司发现款打多了,应结算99384元才对,我司退款36024元给对方公司,现在对方公司退发票135408元给我们,我重新开正确金额99384元给对方公司,对方公司已抵扣发票金额135408元,接下来我要怎么操作呢?
老师你好,我想问一下。我们付给B公司专利费用1万元,对方已给我们开具发票1万元。目前这个专利结案,结算的时候有2000元可以退款给我们。请问对方如果把2000元退款给我们,对方之前开的1万元发票怎么办?重新开吗?
我们公司给甲公司开了一张票1万元,款已经收到了,也申报了收入。后期甲方对我们的方案不满意,要求退款。我们退了8000块,收取对方违约金2000元。老师,这要怎么入账好呢?
我们虚开发票进行私下操作,对方转10万给公司,公司退回客户90040元,扣了对方9960元 我应该怎样做账
老师你好!请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元,然后用了对方公司10000元的油费,那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费,现在对方会计让我开票给他们公司,那么是开20000元的发票给他们吧,但是对方会计让我开30000元发票给他,那这样不是对不上,他们收到票,只付款我们2万,这样对吗,谢谢老师
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
这是给你的返利还是什么?
老师,我看了合同,合同里没有提到返利和退税
对方退回来的钱是什么原因?
你可以问一下对方的退回来的钱,这个是什么钱?
但我看了近几个月开发票所付款做账的记录,就是我们公司从公账上每转20000元,对方退我们公司1050元,转4万元,就退2100元
那应该就是返利达到一定的金额给他返利啊,你具体的问一下对方
老师,我是做内账的,发票开了后,对方不是直接转给我,而是转给我们公司采购,采购再发给我,还有退款的,也是由对方转给采购,采购再将退款转到公司私账上
然后呢,你问一下采购为什么退钱
老师,我刚才问了采购,他说对方实际安6.5%税给我们公司算的,我们公司从公账上每转1万元,就是650元税金(10000*6.5%=650元),实际上我们的运费只有8300元,这样退回我们公司款1050元(10000-8300-650=1050元)
冲你的运费就是了 对方给了你折扣
老师,但对方开给我们的票是9%,价税合计是10000元
对方应付税10000/(1+9%)*9%=825.69元
这样对方不是多交了税吗
对的是的,对方都交了税款
老师,对方多交了税825.69-650=175.69元,对方不是亏了吗
对的,是的,对方多交了税款。