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请问买材料的时候材料款1000,进项税130:进项没认证进这笔分录怎样做? 然后认证的时候进项税时怎样做分录? 销售商品时2000,销项税260,银行支付货款,怎样做分录 跨月交增值税时:按上面2笔进项抵销项,不够银行支付,怎样做分录。 请详细写分笔分录(不要简写),谢谢

2025-07-05 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 09:36

你好 购进的时候,借:原材料,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:银行存款  等科目   认证的时候,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 销售的时候,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 缴纳上月增值税,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款  

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快账用户4277 追问 2025-07-05 09:58

你好,我按数据做了分录,麻烦帮我看看这样做对吗?我按你上面的增加了一笔分录。(增加这笔分录就能抵一笔的一借一贷抵了) 购进料款1000,进项税130的时候, 借:原材料1000,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)130, 贷:银行存款 1130 认证的时候, 借:应交税费—应交增值税(进项税额)130, 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)130 销售销售商品时2000,销项税260的时候, 借:银行存款2260, 贷:主营业务收入2000, 应交税费—应交增值税(销项税额)260 缴纳上月增值税进是不是要再增加这一笔分录?还是在上月尾时做这笔分录? 这样就抵了销项和进项的数 借

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快账用户4277 追问 2025-07-05 10:02

接上面--刚发不了这么多。缴纳上月增值税进是不是要再增加这一笔分录?还是在上月尾时做这笔分录? 这样就抵了销项和进项的数 借:应交税费—应交增值税(销项税额)260 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)130 贷:应交税费—未交增值税,130(销项260减进项130=130) 最后支付税款时分录: 借:应交税费—未交增值税130 贷:银行存款 130

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:04

你好,上个月月底做结转增值税分录,次月做缴纳增值税分录就好了

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快账用户4277 追问 2025-07-05 10:56

好的,那就时按在月尾做结转增值税的分录,全部分录都对的是吧?

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:59

你好,第一步结转增值税的时候,是先结转到  应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 然后才是从  转出未交增值税  结转到  未交增值税   

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快账用户4277 追问 2025-07-05 11:12

在上月尾时结转分录这样是吗? 借:应交税费—应交增值税(销项税额)260 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)130 贷:应交税费—转出未交增值税,130(销项260减进项130=130) 借:应交税费—转出未交增值税,130 贷:应交税费—未交增值税130 跨月支付税款时分录: 借:应交税费—未交增值税130 贷:银行存款 130

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齐红老师 解答 2025-07-05 11:13

你好,是的,是这样的

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你好 购进的时候,借:原材料,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:银行存款  等科目   认证的时候,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 销售的时候,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 缴纳上月增值税,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款  
2025-07-05
你好;    没有认证做  ; 应交税费-待认证进项税去 ; 你直接做进项税不对的   
2022-06-14
你好 认证时  借进项 贷待认证进项 
2020-11-25
先入账 借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 有销售的时候 借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
2022-11-06
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