借:其他应付款 贷:资本公积 叫她写个东西附在后边
老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整? 老师,我执行的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整的科目好像
一个小规模公司即将注销,负债表其他科目都调平了,就其他应付有110万(前期老板垫支房租)未分配利润-100万,现在把其他应付转营业外收入,然后我要怎样用以前年度损益调整这个科目去做?这个科目用的少我还不太会,想求教老师[愉快]
请问老师,我司是小规模,现要注销!2021一整年都是亏损。应收应付其他应收其他应付都平账了,最后只剩下,欠股东5万元,这5万元,是公司不够钱支付供应商货款代垫出来的。需要怎么处理最后一笔其他应付,可以把5万转增资本吗?
老师,以前年度损益调整这个科目具体怎么用,我不太懂,不会 手上有两家公司,甲公司去年多计提了10万工资,想调掉多计提的麻烦写一些分录 乙公司,去年底用其他应付款法人付了工资11万,然后老板在今年又把微信付的工资转账记录给了我,我去年其他应付的工资应该怎么改了才能用微信发工资,麻烦也写下分录给我
之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账;然后总公司贷分公司垫付各种款项,问题是这部分资金,我做的其他应收-分公司,其他应付-总公司,现在领导让填一下分公司资产负责表,这部分其他应付额过大,有干扰因素,现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司,还要清理这部分干扰因素,怎么调呀,之前分公司实收资本都是0,突然加进去计算都不会了,就是看一下,如果清算,分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录?。能不能把表发给老师看一下,应该比大段文字好理解一些,