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你好,老师,就是现在碰到一个问题。 就是在4月份的时候,到我们公司的进项税没有这么多,账上没有这么多,但是,我们当月多抵扣了,导致应交税费现在跟实际缴纳的对不上。多了163.85。这种情况怎么处理呀

2025-07-06 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-06 08:27

您好,要找出哪一张发票是没有入账但勾选抵扣了,有些发票是不能抵的,比如个人消费,福利或员工乱开的,本来就不能入账,这些情况要进项税转出的,转出后就平了

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快账用户2154 追问 2025-07-06 08:31

那分录应该怎么写呀。

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齐红老师 解答 2025-07-06 08:32

您好,没有分录,进项转出申报就账表一致,现在账对,申报表错了,多勾了,转出就可以了

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快账用户2154 追问 2025-07-06 08:33

那就是调整在这个月是吗

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快账用户2154 追问 2025-07-06 08:33

6月份报增值税的时候调

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齐红老师 解答 2025-07-06 08:34

您好,是的,转出后账表又一致了

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您好,要找出哪一张发票是没有入账但勾选抵扣了,有些发票是不能抵的,比如个人消费,福利或员工乱开的,本来就不能入账,这些情况要进项税转出的,转出后就平了
2025-07-06
同学,你好 那你需要更正8月份的分录,不做抵扣
2023-12-15
借应交税费,应交个人所得税,贷营业外收入
2020-11-28
同学你好 留抵税额是没抵扣完留抵的 你们有吗
2023-04-12
你好,可以的,可以抵扣的。
2022-01-07
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