同学,你好 分红的话 借:银行存款 贷:投资收益
老师,主观题第四个,是不是 借银行存款额 未确认融资费用 贷长期应付款 然后每年摊销计入财务费用。老师,经营租赁这个应该怎么处理。老师,光被承租人的账务处理了[尴尬][尴尬]出租人都忘了[捂脸][捂脸]
村民委员会筹集资金94.3万元(资金来源 高明区财政专项扶贫资金 94.3万元),由斌华种植专业合作社通过购买服务的方式,建设种植约 55 亩的火龙果标准化产业基地,然后出租给有经验的公司进行经营和和管理,年租金为总投入的10%,洒落村委会或者 斌华种植专业 合作社每年将按照固定年产量4500斤,每斤提取0.3元的利润,合作期限10年,期间基地产权属于洒落村民委员会,这怎么入账呢?
企业年底在建工程都没转固定资产,费用都是放在长期待摊费用里面的,但是年底有笔厂房租金收入,这样报表出来有利润了,需要收入全部交企业所得税。 我想问的是这个账务分录怎么做,然后就是怎样做可以少交企业所得税
老师问下,用土地使用权投资入股一个充电站,这个怎么做账务处理?后期每月分红怎么做账?
老师,去年公司购买股金390万,我是借,长期股权投资-其他股权投资390。贷:银行存款390。今年八月收到股金分红,其中3万是红利转股,4万是红利现金。然后八月老板娘转出了4万。这个4万是没有再存回头的。请教一下老师,我应该怎么处理这笔业务?怎样出会计分录?谢谢老师
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?