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老师公司这第三季度我计提企税是3343.42,等我结账报完财务报表后,企税报表显示弥补亏损了一部分,企税最后要交2704.02,那我都计提了,下月做账,交企税2704.02跟我计提的3343.42中间差额咋做分录呢

2025-07-07 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 13:21

多计提的差额 639.4 元做冲减分录: 借:应交税费 - 应交企业所得税 639.4 贷:所得税费用 639.4 实际缴纳时: 借:应交税费 - 应交企业所得税 2704.02 贷:银行存款 2704.02

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快账用户6936 追问 2025-07-07 14:48

老师为什么不是用未分配利润科目呢

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齐红老师 解答 2025-07-07 14:48

你是多计提的所得税所以冲减了 这个没跨年呀

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多计提的差额 639.4 元做冲减分录: 借:应交税费 - 应交企业所得税 639.4 贷:所得税费用 639.4 实际缴纳时: 借:应交税费 - 应交企业所得税 2704.02 贷:银行存款 2704.02
2025-07-07
你好,你这个做红字凭证冲减计提的。
2025-01-15
你好,冲销多计提的1000元企业所得税,然后做缴纳所得税分录 
2021-05-11
可以 这个月直接删除,或者下个月冲销
2023-10-11
你好,同学 直接冲回 借应交所得税 贷所得税费用
2024-04-11
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