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老师甲公司公司为一般纳人,从乙公司进货食品5万,13%,对方开的普票,甲公司付5万如何记账,虽然开的普票,增值税不能计入成本,要计入应交税费/进项税额?

2025-07-09 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-09 11:50

对方开的普票就只能含税计入成本哈

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对方开的普票就只能含税计入成本哈
2025-07-09
您好 一次性开具300万增值税发票 300万的增值税应该一次性缴纳 企业所得税的收入可以分期确认
2021-12-08
你好,合同约定分期收款的,可以按合同约定收款日期缴纳增值税,其中200万对应的增值税可以在8月才申报缴纳 另外年收入不超过500万,可以考虑做小规模纳税人,税率会更低
2022-04-10
您好,合同约定分期收款的,可以按合同约定收款日期缴纳增值税,其中200万对应的增值税可以在8月才申报缴纳,由于先开票会产生纳税义务,所以发票可以不要一次性开具,分期开具或者最后一次性开具
2023-04-10
您好,同学,很高兴回答您提出的问题! 您的题目表述不完整哦--
2023-03-21
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