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老师,其他应收款和其他应付款,怎么重分类,具体怎么算说一下

2025-07-09 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 15:00

你好,比如其他应收款,如果是-100的话,你就计入其他应付款正数100。

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快账用户7487 追问 2025-07-09 15:01

老师,我把余额加过去,和报表重分类后的金额不一样,是不是加发生额呢?具体有公式吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 15:02

你好,你这个软件上面的公式是什么样 老师没办法确定,老师只是能够告诉你方法就是这样。

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齐红老师 解答 2025-07-09 15:02

就是把对应的负数金额转到对方科目。

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快账用户7487 追问 2025-07-09 15:15

老师 意思是其他应收款6月余额是-100,就转入其他应付的余额中,然后在报表填列这个余额对吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 15:15

你好对的,就是这样子。

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你好,比如其他应收款,如果是-100的话,你就计入其他应付款正数100。
2025-07-09
同学您好 其他应收款的贷方余额重分类到其他应付 其他应付款的借方余额重分类的其他应收款
2021-05-25
做资产负债表的时候这么填:其他应收款495,其他应付款22500
2022-07-28
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2021-07-22
你好 其他应付款是借方余额填写在其他应收里 
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