你好,这个借管理费用,社保,公积金。贷应付职工薪酬-社保公积金,然后支付,借应付职工薪酬社保公积金,其他应付款-社保,公积金-个人部分,贷银存款
老师好,当月工资当月发放,但是社保和公积金是下月交上月的,那么当月的工资,社保和公积金的分录怎么做?
当月发放当月工资,缴纳社保和公积金 全套的分录怎么写
老师好!我们是当月发放当月的工资,然后社保和公积金是次月扣的,那么如何做工资,社保和公积金的计提发放?
老师,社保和公积金都是交本月的,工资是下个月发放的,社保和公积金和工资一起发放,那这个社保和公积还要计提吗,
老师你好,关于计提的问题,我们社保和公积金是计提当月次月发放,工资是当月发放的,那发放和计提的分录是
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
个人部分和单位部分分开写的怎么写
请具体一点发
你好,借管理费用,社保,公积金。贷应付职工薪酬-社保公积金 这个就是公司的。 借应付职工薪酬社保公积金,其他应付款-社保,公积金-个人部分,贷银存款
下面这个就是支付的时候的,包括了个人的和公司的。
先计提后缴纳是吧?
个人部分不用计提吗?那个人部分计提的怎么写 ?
你好,是的,先计提后缴纳个人部分。先支付,然后从工资扣除,不需要单独计提。或者说你支付的过程就是具体的过程。