你好,工资、手续费这些不需要缴纳印花税,你看业务吧,就像你购买的办公用品做了管理费用,那这一部分就需要交印花税。营业外收入也不需要交。都是用不含税的金额。

老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
购进的东西和卖出去的东西才用是吧。我们网上卖东西的,从别家买的东西,挂在网上买。这部分收和支都需要计入是吧。还有就是支付了一个商标代理费,这个需要吧
3月份财务公司做了管理费用, 但是好像没有申报印花税
就像买卖合同,你购入销售的都需要你自己使用的,购入的也得缴纳。网上销售的,销售给个人的,不需要交,从个体户个人手里购买销售的,都不需要交买卖合同印花税。
我们是小规模,我这个营业成本没有价税分离。那就是我自己把营业成本这块换算成不含税的,和收入金额一加,就是我们印花税的计税基础了是吗
对的是的,是这么做的。
那这意思就是说开票给公司的这种销售是需要缴纳印花税的。从公司购进然后销售单需要。那我们开票只开了180左右,那就只用缴纳这180的印花和购进销售的3258/1.01=3225.742574 这样子是吗
可以的,可以这么做的。
那这个增值税填报的收入就有差异了。这个差异是允许的,或者说是正常的吗
增值税收入和谁有差异
印花税的计税基础里 的收入啊。增值税这个是有收入就需要填列的吧
你好,印花税里面的计税依据不光是收入呀,他也不是根据收入来的。他比你这个收入大,也比可能比这个收入少。因为有一部分他不需要缴纳印花税的,比如就像提供服务,不需要缴纳印花税。在这里面,即使做了收入,他也不交。
提供啥服务不用缴纳啊。意思是只有货物的买卖,才缴纳是吗
很多服务都不需要缴纳的,你去看下这个印花税税目,符合这个税目的需要交,其他的都不需要交。就像餐饮服务、住宿服务、咨询服务都不交。
动产买卖合同,就是商品买卖是吧
是的,除了不动产以外的。
印花税六月的时候需要计提吗
印花税计提不计提都行,你自己选择。准则里面规定的是不需要计提,实际作战中可以自己选择。