你好,工资、手续费这些不需要缴纳印花税,你看业务吧,就像你购买的办公用品做了管理费用,那这一部分就需要交印花税。营业外收入也不需要交。都是用不含税的金额。
企业开办装修时,装修工人的工资没有收到发票,但是录了长期待摊销费用应该如何调账?
预付4个月厂房租金,对方开了3个月发票,会计分录怎么做
老师,请问一下,一般纳税人的销售公司怎么样合理避税?
资产负债表应付职工薪酬负数有风险吗
零基础想转行会计或者会计助理,有必要把初级会计学学么?还是学学零基础学会计的理论,再学实操?
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老师请问一直挂在某员工名上的几千元的差路费 怎么样冲掉呢
一般纳税人,有个2024年的发票在今年作废了。在2025.3月份申报表上直接做了进项转出了税额1933元,但是新开进来的我到7月才认证。 这3月份和7月份(在7月认证)分录咋做
老师,我想问一下装修公司既有销售货物也有提供装修服务,账务是不是要分开做,成本分开核算,税务分开申报?
请问老师没有发票的报销款可以计入哪个往来科目呢?具体分录是什么呢?
购进的东西和卖出去的东西才用是吧。我们网上卖东西的,从别家买的东西,挂在网上买。这部分收和支都需要计入是吧。还有就是支付了一个商标代理费,这个需要吧
3月份财务公司做了管理费用, 但是好像没有申报印花税
就像买卖合同,你购入销售的都需要你自己使用的,购入的也得缴纳。网上销售的,销售给个人的,不需要交,从个体户个人手里购买销售的,都不需要交买卖合同印花税。
我们是小规模,我这个营业成本没有价税分离。那就是我自己把营业成本这块换算成不含税的,和收入金额一加,就是我们印花税的计税基础了是吗
对的是的,是这么做的。
那这意思就是说开票给公司的这种销售是需要缴纳印花税的。从公司购进然后销售单需要。那我们开票只开了180左右,那就只用缴纳这180的印花和购进销售的3258/1.01=3225.742574 这样子是吗
可以的,可以这么做的。
那这个增值税填报的收入就有差异了。这个差异是允许的,或者说是正常的吗
增值税收入和谁有差异
印花税的计税基础里 的收入啊。增值税这个是有收入就需要填列的吧
你好,印花税里面的计税依据不光是收入呀,他也不是根据收入来的。他比你这个收入大,也比可能比这个收入少。因为有一部分他不需要缴纳印花税的,比如就像提供服务,不需要缴纳印花税。在这里面,即使做了收入,他也不交。
提供啥服务不用缴纳啊。意思是只有货物的买卖,才缴纳是吗
很多服务都不需要缴纳的,你去看下这个印花税税目,符合这个税目的需要交,其他的都不需要交。就像餐饮服务、住宿服务、咨询服务都不交。
动产买卖合同,就是商品买卖是吧
是的,除了不动产以外的。
印花税六月的时候需要计提吗
印花税计提不计提都行,你自己选择。准则里面规定的是不需要计提,实际作战中可以自己选择。