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印花税都计税基础是收入➕成本,是看利润表里面的营业收入➕营业成本➕管理费用(含工资)➕财务费用(手续费,银行管理费)➕营业外收入(增值税税收减免转入的)吗?其中营业成本是含税的。这些都要换算成不含税的吗。

2025-07-10 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 08:39

你好,工资、手续费这些不需要缴纳印花税,你看业务吧,就像你购买的办公用品做了管理费用,那这一部分就需要交印花税。营业外收入也不需要交。都是用不含税的金额。

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快账用户2659 追问 2025-07-10 08:44

购进的东西和卖出去的东西才用是吧。我们网上卖东西的,从别家买的东西,挂在网上买。这部分收和支都需要计入是吧。还有就是支付了一个商标代理费,这个需要吧

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快账用户2659 追问 2025-07-10 08:45

3月份财务公司做了管理费用, 但是好像没有申报印花税

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:46

就像买卖合同,你购入销售的都需要你自己使用的,购入的也得缴纳。网上销售的,销售给个人的,不需要交,从个体户个人手里购买销售的,都不需要交买卖合同印花税。

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快账用户2659 追问 2025-07-10 08:46

我们是小规模,我这个营业成本没有价税分离。那就是我自己把营业成本这块换算成不含税的,和收入金额一加,就是我们印花税的计税基础了是吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:48

对的是的,是这么做的。

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快账用户2659 追问 2025-07-10 08:50

那这意思就是说开票给公司的这种销售是需要缴纳印花税的。从公司购进然后销售单需要。那我们开票只开了180左右,那就只用缴纳这180的印花和购进销售的3258/1.01=3225.742574 这样子是吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:51

可以的,可以这么做的。

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快账用户2659 追问 2025-07-10 08:54

那这个增值税填报的收入就有差异了。这个差异是允许的,或者说是正常的吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:56

增值税收入和谁有差异

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快账用户2659 追问 2025-07-10 08:58

印花税的计税基础里 的收入啊。增值税这个是有收入就需要填列的吧

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齐红老师 解答 2025-07-10 08:59

你好,印花税里面的计税依据不光是收入呀,他也不是根据收入来的。他比你这个收入大,也比可能比这个收入少。因为有一部分他不需要缴纳印花税的,比如就像提供服务,不需要缴纳印花税。在这里面,即使做了收入,他也不交。

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快账用户2659 追问 2025-07-10 09:26

提供啥服务不用缴纳啊。意思是只有货物的买卖,才缴纳是吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 09:30

很多服务都不需要缴纳的,你去看下这个印花税税目,符合这个税目的需要交,其他的都不需要交。就像餐饮服务、住宿服务、咨询服务都不交。

很多服务都不需要缴纳的,你去看下这个印花税税目,符合这个税目的需要交,其他的都不需要交。就像餐饮服务、住宿服务、咨询服务都不交。
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快账用户2659 追问 2025-07-10 09:50

动产买卖合同,就是商品买卖是吧

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齐红老师 解答 2025-07-10 09:52

是的,除了不动产以外的。

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快账用户2659 追问 2025-07-10 10:55

印花税六月的时候需要计提吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 10:58

印花税计提不计提都行,你自己选择。准则里面规定的是不需要计提,实际作战中可以自己选择。

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