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你好!2024年我计提的房租多了,三年的金额我看成一年的,当时计提的分录是 借:销售费用-租赁费 贷:预付账款-展厅租金,上次我问了会计学堂的老师,老师叫我冲减,借:预付账款-展厅租金 贷:以前年度损益调整,但是这样做之后我资产负债表就不平衡了,我怎样调好一点

2025-07-10 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 10:39

你还得做 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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同学您好,您这是因为您的期初数据没有调整,您可以调整一下您的期初余额,不是账上的期初余额而是不是账上的期初余额,而是你财务报表的期初余额
2020-12-12
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023-03-14
同学,你好。 这样子没有错。 前面几个月按照预估的费用计提,借 管理费用 房租 贷 其他应付款,实际收到发票后,由于入账的成本与发票上的不一致,所以把前面已经入账的成本费用全部冲掉,即借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000,这样子就相当于租房的费用全部没有做账,所以当期还要做一笔管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 ,把正确的房租费用入账。
2021-01-18
你好 按月分摊借管理费用贷预付账款
2021-09-29
借其他应付款贷,以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润金额是60万
2022-04-13
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