你好,这个已经是抵减了。
2022年开出去的销项发票,现在退回来需要重新开具,那退回来这个发票还可以红冲嘛?现在是2023年了可以红冲嘛?
老师,就是我们和客户发生了品质问题需要退货,把之前的税控票退回做红冲,可是现在我们已经是开数电发票了,请问这个红字要怎么弄呢
老师,我发现10月份开的一份发票作废未成功,现在需要缴纳这份发票增值税,有没有什么补救的办法?这个月红冲吗?但是不确定会不会开票了。如果红冲是不是涉及到需要退税?
老师好,公司前面的教培业务收入,今年解约时,需要退回给对方课时费几万,这个发票在22年开的,钱也在22年收到了,现在要红冲发票,钱也在退给对方。但是退回金额是发票金额的一部分,就是要红冲一部分钱。。这个怎么红冲?如果对方已认证了,那对方开红字信息表,我们红冲就好了,是不
24年12月计提的费用,在25年汇算结束后依旧无法取得相应发票,汇算时所得税申报调增后,账上需不需要把这个计提的红冲掉?还是就这样放着?麻烦老师解答下
上个月申报的印花税,税款所属期填错了,填写成一年的了,这个月申报不了印花税。我查下之前报表没有申报过印花税
老师,我们公司收到货也已入库,货品也已经销售。但是对方还没有开发票,这种情况,分录怎么登记
老师您好,想请教下每个月都应该计提收入的,可是业务没有跟我说,导致我前3-4月份没有计提,那我将一个季度收入计提的话会导致当月收入增加,这个怎么操作比较好呢?
老师 这月 公司有2人离职了,但是这月还得发他们工资,但是社保不交了 ,是不是 个税系统也要录入呀 算个税呢
老师,请问一下账户上收到电子退库退了23.71不知道退的啥?应该怎么查?查不到分录应该怎么写?
一般纳税人拿到票专票后分录怎么做,进项税额
老师,我们有客户厂里租了两间宿舍给售后人员住,这个费用我做管理费用--福利费,可以吗,因为没有单独设销售费用--福利费
工厂搬家,老厂房的长期待摊费用是否需要当月一次性结转完
可转债转股,稀释每股收益,分子调整项目,当期确认的利息费用怎么理解?是转股前的还是转股后的?当期指的是转股前当期还是转股后?
老师,如果家庭净资产1000万,其中存款700万,算什么阶层?没有任何贷款的情况下
7月开出去的票,比要红冲的少
这样的算不算留抵呢,是体现在留抵那行吗
要是有出口退税,能直接抵用吗
是的,这样子算是留底的。