分录方向影响: 借 “应交税费 - 城建税 -3” 和贷 “应交税费 - 城建税 3”,对科目余额、报表结果影响一致(都能冲回错误 ),但规范上建议用贷方冲减,更清晰体现负债变动。 小金额调整: 几块钱的小差错,可直接做更正分录(不用 “以前年度损益调整” ),符合重要性原则
老师,公司是重庆的建安企业一般纳税人有预交税,我刚来公司以前会计没做交接,发现了一些问题,不知道怎么办,求解:(1)第一个会计做的凭证是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交城建税 贷:现金 又做了一笔计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税金-应交城建税 ;后面一个会计做的是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交增值税-预交城建税 ,应交增值税-预交教育费附加,没做计提附加税,现在预交城建税科目有借方余额2160.74,预交教育附加有借方余额1200.33,预交增值税有借方余额49856.69,怎么做才是对的呢,预交增值税在借方是可以抵扣的吗?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下做什么会计分录比较好?不然利润表申报会提示
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下做一笔什么会计分录比较呢?小金额可以不需要通过以前年度调整核算吗?要怎么做才能平
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。问题→这样做利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下需要怎么做,不然利润报表申报会提示?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
公司6月份购买土地,总价1600万,目前付款1100万,收到了对方开具的销售不动产的增值税专票,全价1600万,但是还没有办理过户,6月份怎么入账
请问增加申报,图1和图二都是加入了未票收入的,但图3并没有体现增加的未票收入部分,请问影响吗,或者从哪里修改?
老师,新注册的公司第一次填报企税,只有管理费用,没有收入,请问营业成本需要把管理费用的数据填进去吗?
老师,去年房产税更正申报补交3800没入账,今年怎么做会计科目
填表顺序是不是附表一,主表,减免表,附表二?
收到税局退个人所得税手续费如何做账?
你好,老师,我公司的A客户5月货款含税13268元(已开票,客户已抵扣)。后退货了1326元。货退回来了。但是发票客户已抵扣。那这个开多的1326元发票,怎么处理?或者能从下次货款中怎么处理呢?
请问,企业给个人开发票,都需要什么,姓名和身份证号?你看可以开服务票吗?
请问,公司出具审计报告,给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
季度申报印花税时采集税源,税目和应税凭证名称是不是一样的?应税凭证数量是指销售货品开具的发票数量或者开具的收据数量吗?