收到时:借 “银行存款”,贷 “其他应付款 ——XX 老板”(注明 “甲方代付自筹资金”)。 后续用款按工程支出核算,结算时从应付老板款项中抵扣该笔资金,冲平 “其他应付款” 即可。

老师,我们是建筑公司,我们在甲方包下来的项目又分包给个人一部分活,现在是我们给甲方开了发票 甲方没钱给 想用房子抵欠我们的工程款,我们又不想这房子入到公司名下,想直接抵给哪个在我们公司包活干的个人 可以吗??
我们是一家刚成立的建筑公司,投标是用老板的一个好朋友有资质的建筑公司投标挂靠的,那项目上的费用可以用我们自己的公司吗,是不是让建筑公司和挂靠公司之间签个协议
老师,是这样的,我们挂靠在一家单位,签署了挂靠协议,签的是老板个人的名字,用这个单位的资质承接一些安保项目,姑且称项目的对象为甲方,然后个人授权给我们的公司,我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资,有的是分包方把钱打给我们公司,我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方,然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚,这样的话我做账的时候,分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了,这种情况要怎么处理分录?挂靠方打钱给我们去支付工资?
请问老师,我们是建筑公司,有没有项目平移的情况?比如说我公司中标了甲公司的项目120万。平移给丙公司。这个在税务上面怎么处理呢?我们应该开120万建筑服务给甲公司,丙公司开120万建筑服务给我们吗,平移的价格要一样吗?
老师,我想问下我们公司租了甲方的地块要付租金,但是又接了甲方的工程,他们也要付我们工程款,现在老板他们商议用这个工程款抵租金,甲方直接给我们开了房租的发票,我们又把这个应该付房租的钱转给老板了,这个账应该怎么做啊
老师,请问一下,审查要用的财务报表,老板说要调报表,比如我收入800,要调收入1000,那是我是自已加200上去吗
老师您好,请问一下银行要的流水近一年的金额是什么呀?
我在25.12月开票376万,不想一般纳税人,我在26.7月开票27万,我啥时候才可以开260万,不成为一般纳税人?
老师你好,我们企业一季度盈利,交了企业所得税,二季度亏损,总体累计还是盈利的,请问我现在怎么处理呀?
老师您好,计算增值税税负率时包括附加税吗
刚接手一家公司,发现两年固定资产加库存,盘点比较混乱,增加有明细但,领用记得不全,现在该怎么处理,马上7月底做新的半年期盘点
我们客户下单到我们香港公司,香港公司再下单到我们东莞公司。实际生产也是东莞公司。现在出货走DHL需要直接从东莞寄到波兰客户公司。中间这个流程报关资料怎么做。
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
酒店已开业,前期装修时购买的家具,布草,地砖,所有的款项都未付清,以前也未做账,现在付钱了,我应该如何入账
我一个项目起初是负20万,截止到现在负10万,当年余额10万,我需要占估成本10万吗,然后次月冲红
老师,主要打自筹资金这个公司是我们的甲方,税务会不会默认为预付工程款
同学你好 这个也有可能
肯定挂往来不交税款是项目老板最愿意的,但是站在公司角度有没得风险
这个没什么风险的哦
你的意思挂往来,和预付工程款都可以吗,税务也会这么界定吗,因为前者不交税,后者要交税
同学你好 对的 是这样
老师,我把情况说一下,你看看该怎么处理,就是项目老板,既是甲方老板,又是乙方就是我们公司挂靠项目老板,6月从甲方公司转款100万到我们公司,没有银行回单没有附注,我让对方以2%预交增值税,对方不想交,但是我觉得有风险,因为现在税银都是联了网的,我怕税务觉得我们预收了工程款的不愿意缴税,让我搭借款,所以我想求助你们具体该怎么处理,我们公司才不会有风险
核心是先明确100万性质,按合规方式处理: 1. 若为预收工程款(优先确认,因老板身兼甲乙方,资金更可能与项目相关): 立刻让甲方补银行回单并注明“XX项目预收款”,固定证据; 若项目跨区域,必须按2%预缴增值税(税银联网可追踪资金流,不缴易被查补税+滞纳金);本地项目虽预缴要求稍松,但需留存项目进度证明(避免被认定为延迟缴税)。 2. 若强行按借款处理(风险较高,不建议): 必须签规范借款合同(注明用途、期限、利息,哪怕无息),避免被税务认定为“隐匿工程款”; 无息借款可能被税务核定利息收入,补征6%增值税,反而更麻烦。 建议优先按工程款处理,补全凭证并合规预缴,这是规避风险的最稳妥方式。
那老师,他觉得补借款合同也比较麻烦,可不可以原路退回这笔款,然后通过他指定个人转到我们公司,再搭往来
同学你好 这个可以的
好的,谢谢
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