你好,你就计入营业外支出
计提员工社保的时候我做的分录是:借:管理费用—社会保险(公司部分) 其它应收款(个人部分) 贷:应付职工薪酬_社会保险 缴纳时直接冲减应付职工薪酬_社会保险 发工资时冲减其它应收款 老师我这样做是对着呢吧?
老师,请问一下,物流企业,当收到保险公司的理赔款 借方,银行存款 贷方,其他应收款, 到时候如果公司运输毁损陪给别人,冲其它应收款,但是一开始挂其它应收款就是余额就是贷方,
老师,下午好,请问我的其他应收款-社保及公积金 借方有余额,我想把它冲销,怎么做分录。
老师 公司员工借款 其它应收款 一直挂着的风险是什么
请问老师,其它应收款-失业保险借方有余额,其它应收款-养老保险贷方有余额,找不到原因了,怎么调平?
老师,利税总额怎么算?我们公司交增值税,所得税,土地税,房产税,水资源税,环境保护税,残保金,个税。
冲掉多计提的应付职工薪酬,怎么做分录
供应商5月开票送货,6月请款,入账入在哪个月份呀?
老师我们是小规模公司,我们是做互联网信息服务的,我是第一次报这个税增值税,我不知道怎么报,我主表是填写服务、不动产和无形资产这一栏吗,还有我要不要填写附列资料一表啦,就是我上传的这张表啦?
请问一下老师,欧元账户收到货款时,入账的汇率怎么确认?
请问车辆购置税如何做账,是不抵扣的,谢谢!
税务局网站上利润表季报的数据,填几月份
应收应付相抵要注意哪些方面规避风险?
老师,地方水利建设基金申报现在免税不?
请问工会经费,小公司是不是不需要交呀?是不是都是0申报?它是总分模式的
计入管理费用-社保费,可以吗
你好,这个应该不是属于公司部分吧。
属于员工承担的,但是扣少了,一直挂着其它应收款借方余额
你好你这个入管理费用的话也不能税前扣除。