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6月份预付4个月厂房租金,对方6月份开了3个月(7-9月)厂房租赁发票,6月份的会计分录怎么做

2025-07-11 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 18:13

借预付账款贷银行存款,假设一个月是1000的话,写4000,然后按月从7月份开始分摊,借制造费用1000, 贷预付账款1000。

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快账用户6934 追问 2025-07-11 18:16

发票的进项税额怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-07-11 18:18

借预付账款4000 应交税费应交增值税进项3000*税率 贷银行存款 按月借制造费用 贷预付账款1000

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快账用户6934 追问 2025-07-11 18:21

这个借贷不相等

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齐红老师 解答 2025-07-11 18:22

哪一个借贷不相等?预付账款是4个月的应交税费,进项税额是发票上面的。

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快账用户6934 追问 2025-07-11 18:27

借预付账款4000元,应交税费进项税3000*税率  贷银行存款是4000元,

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齐红老师 解答 2025-07-11 18:31

不含税的金额是4000多 按月分摊不含税的是4000 ,如果银行存款是4000的话,你收到的发票的税额是3000÷(1%2B税率)乘以税率自己计算吧 剩下的都放到预付账款

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6月份 借管理费用,贷其他应付款, 七月份借其月应付款,贷银行存款, 九月份借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
2023-04-06
你好,之前如果没有做的,一次做到四月份借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借生产成本或者是制造费用贷预付账款,这里填写的是三月份和四月份的,然后每个月按月分摊就可以的。
2022-09-16
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
你好,借长期待摊费用 贷预付账款 专票做进项税 摊销借制造费用 贷长期待摊费用
2024-10-19
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