借预付账款贷银行存款,假设一个月是1000的话,写4000,然后按月从7月份开始分摊,借制造费用1000, 贷预付账款1000。
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
老师。6月份支付2.3月份厂房租金,没收到发票怎么做账
10月份预付了厂房10-12月份三个月的租金,该做什么分录,需不需要计提本月的租金费用(如果对方开了发票)
老师,工厂4月份开业,要付3月到9月共6个月的房租36万,请问怎样做分录
*信息技术服务*精斗云软件服务费 *诉讼代理*顾问费。这俩种费用印花税是技术服务吗
你好我是一个装饰公司,室内装修一类的。比如给别人弄全屋定制,铺地板,瓷砖,灯具,窗帘这些。请问这个做账思路是什么?成本怎么核算?
老师,我们买的东西是问个人买的,没有发票,我可以用公司账户会给他个人账户吗,到时汇算调增
老师 职工福利费按已发工资计提 还是按计提的工资计提
现在利润4万,下半年不开票,那扣除60000,怎么填
老师早上好,请问公允价值变动损益和公允价值变动收益有什么区别?利润表上的是公允价值变动收益
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
老师,您好~想咨询下,企业销售额,由于某些特殊原因,超过了500万元,税务会强制让我们公司变为一般纳税人吗?这个目前公司不想变更,一般纳税人检查太严格了~
支付社保费13358.24元,其中只有一个人的个人部分470元是员工承担,其它全是公司承担,怎么做分录
个人独资企业申报,申报经营所得,为什么提示这个申报不了
发票的进项税额怎么做分录
借预付账款4000 应交税费应交增值税进项3000*税率 贷银行存款 按月借制造费用 贷预付账款1000
这个借贷不相等
哪一个借贷不相等?预付账款是4个月的应交税费,进项税额是发票上面的。
借预付账款4000元,应交税费进项税3000*税率 贷银行存款是4000元,
不含税的金额是4000多 按月分摊不含税的是4000 ,如果银行存款是4000的话,你收到的发票的税额是3000÷(1%2B税率)乘以税率自己计算吧 剩下的都放到预付账款