你好,两个数据对比下,然后看差异出在什么地方,是不是数字输错了或是其他什么原因

老师你好!我新接的会计的账,我看到他资产负债表上的其他应付款是负数,我问他,怎么回事,他说她有暂古费用了,那也不对啊!其他应付是负数,就是多付出去的,不是应该是其他预付款吗?是应该看看有预付款是多少呢!分裂填报,填成正数吗?他不是手工账,是财务软件做的,自动生成报表,财务软件不会自动分析做分裂填报吗?
老师,我是一般纳税人要走注销,但是我的其他应付款有数,税管员说让我调账,可以不交钱,,让我填资产负债表时,其他应付款写零,进行年度汇算清缴时,用以前亏损弥补这个其他应付款的数,再负债清算损益表表中体现其他应付款的数,可是我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,这该怎么办
老师,上年度平时的资产负债表里面应收账款、其他应付款是负数,现在做年报的财务报表是直接按照12月的那份有负数的填上还是怎么办?
老师,根据2023年12月的科目余额表在财务软件中填入,怎么出现其他应收款和其他应付款同时减少,和税务局提交的资产负债表不一样,要怎么调整?
老师,请问,我现在补报 2023 年1 季度的财务报表,突然发现资产负债表的期初余额 ,对不上的原因是:当时做汇算清缴的时候,事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额,就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了,这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了,但是我上传报表是按照金蝶上来的,现在补上传 2023 年的报表,这个要怎么样处理呢,是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢?
3季度,电商税开始还没有申报,实际销售金额16万,刷单金额36万,平台总金额52万,这边申报按实际销售金额16万申报可以吗?
老师,您好!我们是农村社区居委会投资的一家农业公司,起步时政府帮我们投资建盖了大棚约70万,但是现在经营一年多了我们也没收到大棚建盖的发票。我需要暂估入账,计提折旧吗?如果需要,该怎么做账,出具凭证?
和其他单位的借款,是应其他应收款,还是其他应付款
我们承包的公司结算价是80万,发票也开了80万,现在第三方审核定价为75万,我们退给甲方5万,现在发票要把这80万全部冲红直接开75万吗?还是怎么把这五万的发票冲了,冲红是不是牵扯到退税
老师,因社保基数差额的调整,退了保险费,是入营业外收入政府补助吗
计算残保金的人数时,有的员工只工作了十个月就辞职了,这样是不是就不用计算在在职职工人数里面?然后只工作了十个月的这部分员工的工资也不用计算在工资总额里面?如果这样会与个人所得税申报的工资差别大,要怎么办
老师,净资产总额看哪里
老师,如果是今天3月的固定资产,10月份补录怎么做账
一张图片是我中级会计信息采集时上传的原图(人像高清无损),另一张图片是我中级准考证(人像右下角有瑕疵),通过了考试,请问最终中级会计证书上人像打印是用准考证上的图片还是信息采集时上传的原图
大于两年的软件支付,是用无形资产还是用长期累计摊销 怎么区分
电子税务局自动带出来的数据是根据以前的报表出的吗?会不会出错?
有可能,稳妥操作就是把之前的数据也对比下,看下是本期错误还是以前数据错误
找到问题了,是这一笔,汇算清缴后又返回去做了这笔账,所以快账软件里面的其他应付款少了25631.2元,这种情况怎么更正?是要把电子税务局年初余额改一下吗
同学,这笔汇算清缴调增业务是怎样要调整,一般汇算调表不调账
老师,搞错了,是汇算清缴前调的账,因为账做错了(汇算清缴时,24年23年调增交税后没有调整)让别人帮忙做的,就做了这两笔
但是汇算清缴时,一季度的税已经报过了
你好,就是说汇算请缴在1季度后面做的,这样的话你的一季度数据期初数据跟24年期末数据不是有差异,看能不能调整一季度的期初数据
老师,调整的话要从24年4季度的报表开始调整吗?更正报表点进去上面没有显示财务报表怎么回事?
更正申报表单里面只有增值税和所得税表格
你好,因为是跨期了,这个如果你要按照你财务软件的数据来,最好是带上相关资料到大厅修改