借应交税费预缴增值税 贷银行存款
老师,您好,我们是建筑企业,有多个项目,有一般计税的,有简易计税的,月末转结增值税怎么做分录呢?
老师,您好!我们是建筑企业,有一般计税项目和简易计税项目,有进项税抵扣和预缴纳税抵扣,月末结转增值税的时怎么做分录?
建筑行业,预交增值税(简易计税),月末的时候,怎么结转这个预交的增值税?需要转到未交增值税吗?怎么写分录?
老师,建筑施工企业,有一般计税项目和简易计税项目。本月一般计税项目进项大于销项无须缴税,简易计税项目要交增值税。请问分录怎么写?
老师,您好,请问建筑施工企业的简易计税项目预交增值税怎么做分录
老师您好,麻烦问一下,个人可以在个税APP上给公司开具发票吗,您有具体的开具流程吗,谢谢
老师,物流公司,购买的液化天然气,计入哪里,怎么入账
老师,我想问一下,第一次报企业所得税,那个制度那可以填忽略吗,因为有2个选项,如果选择忽略,对以后有什么影响吗
小规模公司向另一家股权公司转账投资款会计分录
贷款公司放款转入虚拟平台,如何做账呢?最后收款是从客户账户直接转进来,我们应该如何做账,因为借款人和最后还款人有可能不是一个
电商收入预估按毛利率结转成本,还是按实发数×进货价结转成本呢?
老师,公司给员工交社保,因为没办理好,导致只缴纳了养老三险,医疗两险都没交上,两个月了,到现在还没去重新办理,那这种情况计提工资时社保部分是只按养老部分计提,还是五险都计提?
报销费用的人,不是我们公司的,但是费用是我们公司产生的,可以用我们公户付款给他吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
老师 和一般计税预交2个点的,用同一个科目吗
是的用一个科目就可以
老师 确认收入分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 这样正确吗
对的是的,这个是正确的
老师 那我预交的 如果用应交税额-预交增值税这个科目,那应交税费-简易计税这个科目怎么平账呢?不就有余额了
借应交税费简易计税 贷应交税费预缴增值税