冲红重开发票:开具红字发票冲销 1% 税率票,重新开免税发票(税率栏选 “免税”)。 更正申报表: 在原 1% 税率销售额、税额栏次填负数(冲减错误数据)。 免税销售额填 “开具其他发票” 栏,税额填 0,并在减免税明细表选 “蔬菜免税” 政策。 申请退税 / 抵税:多缴税款可申请退还或抵减后期税额。
你好,这个月报税时发现上个月一张发票开成了百分之一,这个月申报表就是填不上这个数,我们是一般纳税人,该如何处理
老师,住宿业,2021年10月,开发票时候,税率开成百分之0了,现在才发现,开的电子普通发票。这个一般怎么解决呢?报税的时候,报表自动带出的开票金额,也不包含这个零税率的这张发票的金额。这种情况,一般怎么处理?
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师 我们单位是小规模纳税人 到2023年1月9号为止 已经开了480多万发票了 之后一直到现在都没有再开发票 不想变成一般人 那请问我们想再开发票的话 什么时候可以再开 是2024年1月份就可以开了还是要到2月份才可以开?
请问一下我2023年12月之前是一般纳税人简易计税,但是我发现2022年11月和2023年4月这2个月由于报税系统(亿企)自动归集发票时,把运输服务的电子普通发票填在了表二的进项税额,所以出现了上期留底税额增多了,现在我要更正2022年11月和2923年4月的的报表,请问一下我更正这2个报表,其他期间的报表会自动更新吗,还是需要2022年11之后到现在的报表都需要更正
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
那现在呢是否要强制申报呢,现在得更正呢
这个不对得申报哦
那怎么申报呀 数据怎么填
直接更正申报就可以
按提示的来更正 填写不含税收入
就是填了不含税收入,不通过,说要填税款,可填不了
你填写在哪一栏了?一二三填写了吗