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老师开票金额40多万,申报怎么申报

老师开票金额40多万,申报怎么申报
老师开票金额40多万,申报怎么申报
2025-07-14 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 15:21

同学你好 是出口的吗

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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:23

老师是物流运输行业不是出口

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:25

你们是国际运输的吗

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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:28

老师不是的就是正常国内运输,不知道怎么申报

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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:28

第一次申报小规模的

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:29

那你填写主表呀 这个没有出口免税的哦

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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:32

老师这个需要填哪些小规模的

老师这个需要填哪些小规模的
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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:33

老师这个该怎么填

老师这个该怎么填
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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:34

老师这个该怎么填

老师这个该怎么填
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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:34

这个75000是自动带出来,感叹号是什么意思

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:39

你收入超三十万了就填写上面123栏次 没超就填写小微企业免税栏次 专票如果开了就填写第二行第一行

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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:40

老师那个75000元自动带出来是什么意思,我要改成0吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:44

你手动改成你的实际收入 你上面的表我看不出来数据 太模糊了 你自己看看

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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:46

老师我在哪里改可以帮我具体标注出来吗

老师我在哪里改可以帮我具体标注出来吗
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快账用户4382 追问 2025-07-14 15:48

老师这个不知道怎么填?说的也不明白

老师这个不知道怎么填?说的也不明白
老师这个不知道怎么填?说的也不明白
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齐红老师 解答 2025-07-14 15:51

你的图片我放大之后这个样呢

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您好,只要实际申报了就没事
2024-09-23
小规模纳税人普票开票金额 40 万,在增值税申报表里的填报方法如下: 适用 3% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 1%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B1%)≈396,040 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 3 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 1 栏 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 填写第 2 栏与第 3 栏的合计数(若未开具专票,第 2 栏为 0,第 1 栏填 396,040 元)。 税额计算与填写:计算出的应纳税额填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。同时,对应减征的增值税应纳税额按销售额的 2% 计算填写在第 16 栏 “本期应纳税额减征额” 及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 适用 5% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 5%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B5%)≈380,952 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在第 5 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 4 栏 “应征增值税不含税销售额(5% 征收率)” 填写第 5 栏与第 6 栏的合计数(若第 6 栏无数据,第 4 栏填 380,952 元)。 税额计算与填写:应纳税额按 5% 征收率计算后填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。
2025-01-20
你好,本季度印花税要报51万元,税率是万分之三,
2020-10-16
同学您好! 印花税申报时的计税金额应根据实际交易金额确定,通常与发票金额相关。在您的情况下,应基于开销项发票的含税金额来计算,即40万。因此,印花税申报时的计税金额应填写40万。具体计算方式还需参照当地税法规定
2024-03-12
你好,按照合同金额进行交易印花税。
2023-10-17
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