借:营业收入 贷:营业成本 存货(差额)
老师你好,总分公司的个别报表的利润总额是不是没有具体意义,实际还要看合并报表,比如总公司卖给分公司业务,个别报表收入成本没抵消,而合并报表收入成本抵消了,相当于个别报表虚增利润了
总分合并报表,现在总公司收到分公司上交的管理费,在总公司做成投资收益了,影响利润表,但是分公司应该是做的借未分配利润,这个一个影响利润表,一个影响资产负债表,要怎么抵消啊?
老师好,我想请问一下,分公司注销,总分公司利润表如何合并?就是分公司的收入成本费用本年利润如何体现在总公司科目余额里?
请问老师,总公司在做汇算清缴时 要不要把分公司报表合并 总公司收入成本那块是合并数吗?
合并报表里,母公司把商品卖给子公司(子公司都未卖出)这部分产生的利润,在合并报表的时候通过主营业务收入和主营业务成本调减了,但是母公司个别报表里这部分利润不是已经结转至未分配利润了么,那母公司未分配利润这部分要调整么
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?