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老师,给公司开了13万发票,结果他们因为一些原因只能付12.8万,那2000不给了,应该怎么做账是最好的办法呢

2025-07-14 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 18:37

您好,这个计入到营业外支出就可以

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快账用户9963 追问 2025-07-14 18:37

和发票对不起来怎么办

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齐红老师 解答 2025-07-14 18:39

这个收不到的转到营业外支出就可以

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齐红老师 解答 2025-07-14 18:39

借:营业外支出
银行存款
贷:应收账款

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快账用户9963 追问 2025-07-14 18:39

需要付什么凭证么

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齐红老师 解答 2025-07-14 18:40

这种不用附凭证,做坏账处理就可以

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快账用户9963 追问 2025-07-14 18:41

怎么做坏账处理呢,就是那一次分录就可以了么

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齐红老师 解答 2025-07-14 18:42

借:营业外支出
银行存款
贷:应收账款
这样做分录就可以

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您好,这个计入到营业外支出就可以
2025-07-14
你好,这个确实是应该退回
2024-10-12
你好,让对方写个证明,证明这件事就好了
2023-06-30
你好; 你们这个发票对应的合同约定 ;你公司  实际发生的业务是 13万还是15万; 你看看合同;这个怕 会稽查到你们关联的业务和企业的 
2023-06-30
如果是普通发票的可以不用做的。
2023-11-23
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