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老师你好,4月支付了预付款,6月对方开具了全款的服务费发票,7月支付了尾款,请问6月、7月会计分录怎么做?

2025-07-14 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 21:01

4月
借:预付账款
贷:银行存款
6月

借:费用或成本
贷:预付账款
应付账款
7月
借:应付账款
贷:银行存款

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借:预付账款
贷:银行存款
6月

借:费用或成本
贷:预付账款
应付账款
7月
借:应付账款
贷:银行存款
2025-07-14
借管理费用 发票金额 贷银行存款付款金额 贷其他应付款 未付金额
2021-09-11
你好 6月份计入预付账款科目7月份计入成本费用结转预付
2021-08-04
你好,学员:6月到账的按6月第一个工作日的汇率作为记账汇率
2020-08-20
您好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2021-10-16
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