你好 6月份计入预付账款科目7月份计入成本费用结转预付
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
你好老师!我们公司12月给别人公司支付了2021年1月到6月的服务费。对方12月开了发票给我,我12月应该怎么做分录。
老师,你好。我们公司交房租时,6月支付银行存款30万,但是对方没有开票。7月给我们开票了。6月、7月的分录怎么做?
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师 一般纳税人注册资金1000万 实收资本415万 转让35%股权 以3524000转让 申报 溢价为24000元 缴纳个税4800元 现在税务风险要缴纳40多万的个税 我公司可以以实收资本的35% 145.25万为基础溢价24000元转让吗
老师,如果是一般纳税人,有开出去专票,也有开出去普票,缴税的时候有什么不同,开普票会少交税吗
老师,购买汽车,可以用复印件入账吧
公司买办公楼,支付房款,借预付账款1000万,贷银行存款1000万 年底才能投入使用,现在收到房款发票,如何入账 现在支付的装修费如何入账
老师,现在印花税是不需要计提了吗?
老师 内账是不是也是坐一整套账?只是有的可能没有发票 但是一样的做法
老师,我们公司要做股权变更,税局要看往来明细账,有一笔往来款是公司出纳,出纳挂了几百万的往来是借款,这种要怎么像税局解释比较好?
我们给对方开票说不含税小数点太多含税价3050不含税价3050/1.13=2699.115044,这个怎么办他们按不含税入账
公司章程在哪里可以下载
老师,那个钢管租赁公司钢管租出去后。对方给遗失了。这个发票怎么开好,帐务怎么处理?
收到发票时需要再做一步吗?
是的!你的理解正确!
那7月收到发票附在哪个凭证后面?
附在7月份的凭证后面
七月费用结转后面吗?
7月份计入成本费用结转预付