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老师,你好。我们公司交房租时,6月支付银行存款30万,但是对方没有开票。7月给我们开票了。6月、7月的分录怎么做?

2021-08-04 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 14:44

你好 6月份计入预付账款科目7月份计入成本费用结转预付

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快账用户3096 追问 2021-08-04 14:46

收到发票时需要再做一步吗?

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齐红老师 解答 2021-08-04 14:48

是的!你的理解正确!

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快账用户3096 追问 2021-08-04 14:49

那7月收到发票附在哪个凭证后面?

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齐红老师 解答 2021-08-04 14:54

附在7月份的凭证后面

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快账用户3096 追问 2021-08-04 14:54

七月费用结转后面吗?

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齐红老师 解答 2021-08-04 14:55

7月份计入成本费用结转预付

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你好 6月份计入预付账款科目7月份计入成本费用结转预付
2021-08-04
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
可以直接这个补上之前没有摊销的
2020-12-22
你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-
2020-09-02
借银行存款7万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2022-03-11
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