咨询
Q

支付活动场地费,7月付了一笔款对方开了总费用发票,但是8月份才把尾款付掉,那7月份分录怎么做?

2021-09-11 01:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-11 01:30

借管理费用 发票金额 贷银行存款付款金额 贷其他应付款 未付金额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借管理费用 发票金额 贷银行存款付款金额 贷其他应付款 未付金额
2021-09-11
你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-
2020-09-02
4月
借:预付账款
贷:银行存款
6月

借:费用或成本
贷:预付账款
应付账款
7月
借:应付账款
贷:银行存款
2025-07-14
同学,这个水电费是七月份的,但是八月份才开票对吧。
2022-08-05
7月 借:应付账款 贷:银行存款 8月 借:应付账款 贷:应付账款
2023-08-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×