销大于进 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税
老师,一般纳税人12月进项税额大于销项税额,请问本月还需要结转增值税么?如果需要的话分录怎么写呢
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
老师,进项大于销项时,结转增值税时分录怎么写?
老师好,这种情况怎么写分录啊?进项大于销项,一定要写分录的话怎么去写呢?
老师,你好!月底勾选进项大于销项,要做分录结转吗?分录怎么写?谢谢!
做ktv的会计,采购酒水酒水以及小吃等花费的钱直接计入成本,还是说每个月销售出去的酒的数量或者是找吃的数量乘以进价得出的金额作为酒水的和小吃的成本,月末算利润时,用总收入直接减去酒水成本还是也要减去当时采购酒水出去的钱
厨卫家装吊顶包工包料,需要哪些资质?
请问下,和公司签的服务费合同 但是都是把钱转给个人的, 用的委托收款协议, 这样可以吗, 会不会有风险。 还是尽量给公司账户转
老师,公司用的燃气费,补了冬季差价20000元,这 20000没有退款,而是折算成燃气量冲到卡里,怎么做的分录啊
数字人民币账户,是什么账户,收到款怎么做账
老师你好,税款缴纳,二维码失效怎么重新生成新的二维码
请问我公司上个月开票给对方做了销售产品收入,但是对方说我们货物有问题 要做一个扣款 但是他们不开发票 也不让我们冲减原来的销售发票(增值税专用发票)直接在付款时扣减 这样操作有问题吗?
老师,23年公司在网上买了一个办公用品1千多,现在25年了,我发现对方24年把发票红冲了,25年才发现,请问我该怎么办?如果对方给我重开,我怎么入账
老师 公司利润总额现在已经200多万了 每个月开始金额都是上升的趋势 接下来就要超300万了 要怎么样 能继续是小微企业呢
给股东发工资申报,股东再做投资款打进来可以吗
销小于进 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 借:应交税费- 未交增值税
贷方不用那个应交税费-应交增值税-转出未交增值税么?
可以不用的,可直接这样结转
用的企业准则,也可以不用写转出未交增值税么
是的,也可以不用写转出未交增值税
老师,那我们公司这样写对么, 借:应交税费-应交增值税(销项)540贷:应交税费-应交增值税(进项)500贷:应交……未交增值税40。 借:应交税费-应交增值税-已交税金40。 贷:银行存款40。
不合适,又出现了三级明细,已交税金
缴纳时 借:应交税费- 未交增值税 贷:银行存款