借: 应收账款
贷:销项税额
老师,请问工程项目已开出预付款的发票,还没收到预付款的,会计分录怎么做?工程还没开的,不确认收入的
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
老师 收到合同预收款 但还没有开票 分录写: 借:银行存款 贷:应收账款 对吗? 开票时再做分录: 借:应收账款 贷:销项税额 主营业务收入 对吗?
老师,我之前收到部分销售款,借:银行 贷:合同负债, 后给对方开具去全额的发票,是不是要,借:应收账款(未收到的款金额)、合同负债 贷:主营业务收入 应交税费 是这样吗
请问老师 使用合同资产合同负债科目 已收预付款未发货已开票未确认收入的会计分录: 收到预收货款: 借:银行存款5万 贷:合同负债5万 已开票未确认收入: 借:合同负债1万还是合同资产1万? 贷:应交税费-销项税额1万 老师帮我看下会计分录