你好,这个建议你不要调了,直接把新开的发票贴到之前的凭证。
老师,我想问一下,就比如我们公司跟个个有业务23年开了发票20万,现在业务取消了,又红冲发票,现在23年的账跟24年的账怎么处理呢 23年的账还有汇算要怎么办(找郭老师)
老师,我有一张30000的发票,23年暂估入账,24年5月份开来了公司,做了汇算清缴,入了帐,后来6月被对方红冲,我现在该怎么处理这个帐
老师您好,我是一般纳税人, 我24年12月给对方开了一张发票,然后25年1月对方说不收24年的票,我在25年1月又重新开了,但是我当时没有在账上和税务上做红冲,现在发票3才红冲,但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗
老师您好,公司的小规模纳税人今天对象才发现23年有很多发票对方开过来,当时开进来了我没入账,怎么往来账对不上了怎么办。现在可以把二三年的发票入进来吗。今天对象才发现,其实对方不欠我们发票了但我账上还挂着呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
这样操作会不会违规
你好,你如果能够证明确实是24年的业务就可以,不算违规。
那为什么有的时候要调呢?
你如果没有办法证明这是24年的业务,你就得要调整。
要怎么调?
你好,就是不能税前扣除,要去更正汇算清缴。
账上分录怎么做?
你好,这个需要对方开红字发票,拿红字发票给你。 然后你做借应付账款贷,以前年度损益调整。