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郭老师,是货款收入,不是发票。我那样调对吗

2025-07-15 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 14:58

同学你好 截图之前的问题我看看

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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:12

看到了吗老师

看到了吗老师
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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:13

以前做的是借银行存款贷其他应收款,现在我做的调账分录是借其他应收款贷应收账款

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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:14

把其他应收款抵消,我看应收账款明细账对了

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齐红老师 解答 2025-07-15 15:14

应该用应收账款才对,为啥用的其他应收款

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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:15

就是啊所以我也不懂,我新接手的

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齐红老师 解答 2025-07-15 15:17

你要是转到应收那就 借应收账款 贷其他应收款

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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:18

之前是贷其他应收款,现在调账应该是借其他应收款吧

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齐红老师 解答 2025-07-15 15:18

之前确认收入咋做的?不是借其他应收款贷主营业务收入贷销项吗

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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:19

不是啊是银行回单,不是发票

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快账用户1666 追问 2025-07-15 15:20

银行回单,借银行存款贷其他应收款,现在转应收,是不是借其他应收款贷应收账款,其他应收款抵消了

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齐红老师 解答 2025-07-15 15:23

是的 你如果换科目那就这样做

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你好对的 正确的 可以
2024-04-04
你好,成本不需要红冲的成本正常做呀。
2023-07-13
您好 这样处理可以的
2022-04-18
您好,这个其实是一样的,最多就是发货那个,结转一下成本
2022-08-16
可以的,可以这样处理的
2020-10-19
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