同学你好 截图之前的问题我看看
老师,我们卖货给对方,人家不需要发票的,货款是汇到法人私人卡上,我申报了无票收入,这样可以吗
老师您好我们货物收到了款,但是没收到发票.针对货已发和货没发是不是会计分录不一样呢
老师我想问下我们收到货款那不是我们是销售方嘛?为什么要先挂预收,然后转收入,那开具发票不也是我们开票给买我们货款的人吗?为什么不直接确认收入
郭老师,那另外一种做法就是我确认收入的时候不去掉退款的,全部确认收入,退款不退货单独做,那分录怎么写,没有退货还要冲红成本吗
好的,郭老师,是我发图片那样做的,对吧
【25年新增】 交易性金融资产(债券),期末计提的利息也可以不单独确认,而通过“交易性金融资产——公允价值变动”科目汇总反映 (3)资产负债表日公允价值发生变动 借:交易性金融资产——公允价值变动(就近原则) 贷:公允价值变动损 老师这是啥意思啊?
您好!老师,请问在电子税务局哪里查看社保有没有缴费成功?谢谢!
老师,免税收入怎么申报?
离职,我的个税app上还显示着雇佣关系,如何解除,流程发我一下
离职后个税app上还显示着雇佣关系怎么处理
老师,我们公司有几位退休返聘的老专家,他们的体检费可以用工会经费支付吗
老师,请问我们经营蔬菜批发,从农户那里购入时,我们自己开的收购发票。我们卖蔬菜是免税的,请问收购发票的进项税额可以抵扣吗,
老师!您好!做资产负债表的时候,我们按照重分类做依据的是哪条准则,麻烦老师帮我找一下
老师,您好,民非企业,2季度申报流量表,现金及现金等价物净增加额是可以是负数吗?但是资产负债表里的货币资金期末数-期初数正好等于现金等价物净增加额
老师们好,想问一下为什么要月末结转损益,年末结转本年利润呢?能帮用文字描述一下吗?
看到了吗老师
以前做的是借银行存款贷其他应收款,现在我做的调账分录是借其他应收款贷应收账款
把其他应收款抵消,我看应收账款明细账对了
应该用应收账款才对,为啥用的其他应收款
就是啊所以我也不懂,我新接手的
你要是转到应收那就 借应收账款 贷其他应收款
之前是贷其他应收款,现在调账应该是借其他应收款吧
之前确认收入咋做的?不是借其他应收款贷主营业务收入贷销项吗
不是啊是银行回单,不是发票
银行回单,借银行存款贷其他应收款,现在转应收,是不是借其他应收款贷应收账款,其他应收款抵消了
是的 你如果换科目那就这样做