同学你好! 对应报表项目为,未分配利润
老师好,我12月计提工资的时候是 借:主营业务成本12万 借:管理费用3万 贷:应付职工薪酬15万没有计提个人所得税 然后我现在报个税产生了85.8的个税,我1月份现在发放12月的工资呀,账上没有钱发不了又交了个税,我现在做账该怎么写分录呢?
老师,个税申报工资,按计提,还是按发放,12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多,账上就发放了,但是个税申报没有这么多,第二年,怎么调账呢
老师,我们公司欠员工从2023年10-12月份工资了,然后我也计提员工工资,申报年度企业所得税时候应付职工薪酬薪酬是科目明细是零,然后年度有一个填写工资表信息我填写零吗?未发放我计提没错吧,到今年才发的工资
请问老师就是五月份的工资,员工没钱提前让我们支付给他,应发数这块还有工资表要怎么提现呢?然后这个月发工资的时候,假如说他上个月交了3000,这个月就只剩一百多,那我实发工资只有一百多,那我工资表怎么提现才对呢?
应付职工薪酬里边印发工资,计提了一个在计提了单位和个人的社保,也就是计提了个人社保两次,一个进工资应付职工薪酬工资里边另一个进了计提的应付职工薪酬社保里边这样做,后果是什么呢,应付职工薪酬是负债项目,在报表资产负债表里边有这个项目,期末有余额,但是费用没有多寄,也就是说应付职工薪酬社保里边的金额是个人和单位承担的合计金额。这样有大的影响吗
老师您好,小规模纳税人在季度超过30万以后,应交税费科目应该如何记账呢?
老师,有采购入库台账吗
郭老师,总分公司,分公司看是否需要按月申报增值税,要看哪里,分公司非独立核算的话,都需要报哪些税
车间员工厕所用隔板发票可以抵扣吗
老师,出差的,车票计入差旅费还是交通费,平时加油计入哪个科目
老师好,老师企业所得税申报表里面应付职工薪酬包含企业承担计提的社保吗?比如我1-9月工资是12万,那么社保计提了3千,那是不是我的职工薪酬就应该是123000呢
我们的进项开进来比较细,我能按大类开票吗?比如某牌子面包某味道多少g 多少件,我开票只开某牌子 多少件
老师,我们公司被税务稽查,上月电费进项转出20万,补缴了23/24年的增值税及附加税,这个分录应该怎么做
计提社保和发放社保 计提工资和发放工资的分录怎么写?
员工出差台湾,带回来的凭证是电子发票证明联,这个算是发票吗?可以做为税前扣除吗?
资产那边还要写什么吗?
资产那边没有可写的了, 因为你只是计提了工资, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:本年利润 贷:管理费用 从头到尾就没有涉及资产类科目,
这样提交不了
是呢。所以, 建议你 做一笔 借 库存现金 10000 贷 其他应付账款 10000 这样可以申报了。 你报了工资 又不申报个税。有风险的
每个月都报了税
好的,那就再加一笔 我刚才写的这笔。
没有做业务,没有做账,是不是最好启用一个账套做一下账
有业务的话,启用账套做, 一年都没业务的话,就EXCEL做一下就行
好的,谢谢老师
不客气同学,老师应该的,工作辛苦 了