同学您好,很高兴为您解答,请稍等
例如:甲公司挂靠乙公司做A工程,10.1日乙公司收到A工程款100万,乙公司扣除收取甲公司税点10万后剩余90万打给甲公司。问:乙公司收取甲公司的10万元税费应该怎么做账?
老师,A公司,应收账款方向借方为正数41.6,和B公司应收账款方向为负数-271.73,各是指什么呢?另外收到A公司到一笔收入货款100,怎么去冲销做账?
老师您好,我公司转给A公司往来款一万元,收回只收到9900(100收不回),收到怎么做账呢
老师好!老师,购货抵货款分录怎样做?购进,应付账款—A公司90 销售,应收账款—A公司146 谢谢!
老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?
接了一家宗教寺庙的账,以前没有请过专业的会计记账,只有银行余额和现金余额,借银行230借现金539,贷方改计入什么科目?
预付原材料货款给张三3000元,银行付过钱了,实际购买材料2500,税500元,这怎么做分录
研发部门发生的隔断和布线可以摊销
请问公司买防伪标费用计入哪个科目?贴在产品上的
老师!契税有可能会计入存货的成本吗?
公司提供足球场服务,赠送两箱水,这个会计分录要怎么做
我给客户开了了发票,客户公账把钱转给我,我私账还给对方,可以吗,就是为了发票
我开的票是**公司,但是是在抖音平台上,月底是抖音平台把钱汇到公户的,这个情况怎么做会计分录呢
请问,个人注册了个体户,还有另外的公司工作发工资,他的个税汇算清缴收入只算工资的工资吗?还是应该怎么算?谢谢
老师你好,员工出差,未提供住宿,餐饮发票,我们可以根据出差制度,比如住宿一天150,餐饮一天150,来入成本吗,没有发票可以吗?
您好,如果为无追索权保理,借记银行存款90万元和财务费用10万元,贷记应收账款100万元;如果为有追索权保理,借记银行存款90万元和财务费用10万元,贷记短期借款100万元,同时保留应收账款账面价值并后续根据回款情况调整(如果客户违约需偿还保理公司并核销应收账款)。
财务费用10需要发票吗?
您好,要的,有发票才能税前扣除
谁给开票?保理公司还是A公司?
您好,保理公司开的,谁拿钱谁开票
如果跨月了呢?这个月保理公司就给打款90,下个月或者更以后才给开另外的10,我这个月先怎么记账?
您好,一样记账嘛,权责发生制,来了发票再冲回原分录,摘要上写上无票就行
老师,我不太明白,是不是这样? 保理公司打款90这个月记账: 借:银行存款90 财务费用10 贷:应收账款——A公司100 以后保理公司开来了10的发票, 借:银行存款 负90 财务费用 负10 贷:应收账款——A公司 负100, 然后,再做 借:银行存款 90 财务费用 10 贷:应收账款——A公司 100, 老师,是这样吗?
您好,不是的,保理公司打款90这个月记账: 借:银行存款90 财务费用10 贷:应收账款——A公司100 以后保理公司开来了10的发票, 借:财务费用 -10 借:财务费用 %2B10 这个分录只是为了把发票放在凭证里作为附件,也表示财务费用有发票了
借:财务费用 -10 借:财务费用 +10, 老师,一正一负不是等于没做吗?科目还是同一个科目,这样做赁证能行吗?
对的呀,就是把发票放在附件里,这个分录没有问题的,不相信我的话,您问问您相信的同行
老师,我的财务费用下面自带利息费用和手续费两个明细科目,10做到财务费用——手续费这个科目里行不行?还是要重新再取个科目?财务费用能另取其他科目名称吗?如果需要另取个科目名称,一般叫什么科目?
您好,直接计入财务费用-手续费科目(需取得合规发票),无追索权时借银行存款90和财务费用10、贷应收账款100,有追索权时借银行存款90和财务费用10、贷短期借款100。
老师,10的发票说个最极端的情况,跨年才能开回来,账务处理也是 借:财务费用 -10 借:财务费用 +10吗?因为不知道什么时候给开
对的,就是这样写分录的,您看这个分录不影响损益的,不用改科目,跨年也这样,不过要在汇缴前取得发票哦
好的,谢谢老师,您知道一般保理都多久给开票吗?第一次接触这种情况,90保理公司都给打进来了,那另外的10是不是也快了,还是有什么说法,必须到什么时间节点才能开?如果没什么特别规定,那是不是现在就可以和保理公司要发票?
您好,保理公司应在收取10万元手续费后立即开具6%增值税发票,您现在就可以直接向保理公司索要发票,没有特殊时间限制,若对方拖延可依据合同或税务规定要求其开具。
好的,谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!