I你好,这个是什么时候的? 是本年的还是去年的?
我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!
我公司小规模纳税人期间收到的专票,在20年变更为一般纳税人以后抵扣了,现在税局要求将其进项税额转出,本月已经补交了增值税,附加税,和滞纳金,账务处理?
这个月转出去年进项税额抵扣1500元,(属于简易征收,不能抵扣,当时勾选错了,现在发现了把他转出来了),交了增值税1500,还有增值税附加,这个怎么做分录
老师,我公司是一般纳税人,抵扣的一部分进行发票不合格,现在做了进项税额转出,怎么做账务处理呢
请问建筑施工工程可以开人工费发票吗?
想了解一下图片中核查重点2,为什么要做进项转出?自产自销免税农产品税局系统可以勾选抵扣,现在不能抵扣?
布电工程因之前购买电线已经计入长期待摊费用了 后续在结算电工的劳务费 那电工的劳务费计入什么科目
我是商贸企业对方开票来给我写的单位是千克,我开出去开公斤可以吗?
公司贷款买车,车12要,还贷款要还15万,写怎么做账
老师好,公司租赁房屋,合同签订租赁日期为2025.8.1-2027.7.31,其中2025.8.1-2025.10.31为免租期,承租方转了半年的租金,这个情况需要怎么开具发票,会计账上需要怎么处理,税务上又需要怎么处理呢,麻烦老师帮忙解答一下呢
老师:公司为员工申报个税时老师:开专票时没有购买方的地址电话可以开票吗
你好老师,我们的外部市场服务商,我们要补贴他1万元,用于他开发市场业务招待,他招待了客人,拿来餐票,我们内部写一份说明让领导签字后,可否直接转给他个人
关于公允模式下投房的处置,公允价值变动损益到底是计入其他业务成本还是其他业务收入,注会和税务司师讲的不一样,哪个是对的。还是说考试大纲就不一样
老师您好!增值税一般纳税人登记表在哪查询下载
老师好,是前年的
你好,这个你补交的时候,也是更正了前年的申报是吗 还是按现在的申报表日期
老师好,没有更正前年的报表,只是在发现当月把前面不应该抵扣的发票税额做了进项税额转出
你好,那就直接做到这个月就好了,你是几月付的。
老师好,是24年4月做的进项税额转出,我现在在补那会的账,老师,具体转出以后账咋做呢
你好,你付款也是24年4月付的吗? 进项转出你当时做了凭证了? 这个事情是这样,要确认一下,你24年4月转出,应该那时候就已经做过账了,除非你是现在更正申报24年4月的报表,更正的时候做转出
要看具体是什么情况。
老师好,是2023年5月抵扣的那几张发票,税额总共28908.92元,2024年4月发现这几张发票是简易征收项目的,就在24年4月报24年3月税的时候勾选了34358.92进项税,把28908.92做了进项税额转出,也没有补税,现在转出的这笔具体账咋做呢
你好,这个一般是借主营业务成本,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 不过你现在做的话,你可以用以前年度损益调整或者进入。库存商品之类的要看具体的你的蓝字发票是怎么做的?
老师好,我做的: 结转进项税: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税34358.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额34358.92 进项税额转出: 借:工程施工-某项目28908.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出28908.92 老师,这样做可以吗
你好可以的,操作没问题。