I你好,这个是什么时候的? 是本年的还是去年的?

我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!
我公司小规模纳税人期间收到的专票,在20年变更为一般纳税人以后抵扣了,现在税局要求将其进项税额转出,本月已经补交了增值税,附加税,和滞纳金,账务处理?
这个月转出去年进项税额抵扣1500元,(属于简易征收,不能抵扣,当时勾选错了,现在发现了把他转出来了),交了增值税1500,还有增值税附加,这个怎么做分录
老师,我公司是一般纳税人,抵扣的一部分进行发票不合格,现在做了进项税额转出,怎么做账务处理呢
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
老师好,是前年的
你好,这个你补交的时候,也是更正了前年的申报是吗 还是按现在的申报表日期
老师好,没有更正前年的报表,只是在发现当月把前面不应该抵扣的发票税额做了进项税额转出
你好,那就直接做到这个月就好了,你是几月付的。
老师好,是24年4月做的进项税额转出,我现在在补那会的账,老师,具体转出以后账咋做呢
你好,你付款也是24年4月付的吗? 进项转出你当时做了凭证了? 这个事情是这样,要确认一下,你24年4月转出,应该那时候就已经做过账了,除非你是现在更正申报24年4月的报表,更正的时候做转出
要看具体是什么情况。
老师好,是2023年5月抵扣的那几张发票,税额总共28908.92元,2024年4月发现这几张发票是简易征收项目的,就在24年4月报24年3月税的时候勾选了34358.92进项税,把28908.92做了进项税额转出,也没有补税,现在转出的这笔具体账咋做呢
你好,这个一般是借主营业务成本,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 不过你现在做的话,你可以用以前年度损益调整或者进入。库存商品之类的要看具体的你的蓝字发票是怎么做的?
老师好,我做的: 结转进项税: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税34358.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额34358.92 进项税额转出: 借:工程施工-某项目28908.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出28908.92 老师,这样做可以吗
你好可以的,操作没问题。