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一般纳税人公司,以前抵扣的进项税现在发现是简易征收项目,报税时已经把那部分税额做了进项税额转出,并补交了增值附加税,账务咋处理呢

2025-07-18 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 14:58

I你好,这个是什么时候的? 是本年的还是去年的?

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快账用户1869 追问 2025-07-18 15:00

老师好,是前年的

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齐红老师 解答 2025-07-18 15:02

你好,这个你补交的时候,也是更正了前年的申报是吗 还是按现在的申报表日期

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快账用户1869 追问 2025-07-18 15:04

老师好,没有更正前年的报表,只是在发现当月把前面不应该抵扣的发票税额做了进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-07-18 15:05

你好,那就直接做到这个月就好了,你是几月付的。

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快账用户1869 追问 2025-07-18 15:10

老师好,是24年4月做的进项税额转出,我现在在补那会的账,老师,具体转出以后账咋做呢

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齐红老师 解答 2025-07-18 15:15

你好,你付款也是24年4月付的吗? 进项转出你当时做了凭证了? 这个事情是这样,要确认一下,你24年4月转出,应该那时候就已经做过账了,除非你是现在更正申报24年4月的报表,更正的时候做转出

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齐红老师 解答 2025-07-18 15:15

要看具体是什么情况。

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快账用户1869 追问 2025-07-18 15:22

老师好,是2023年5月抵扣的那几张发票,税额总共28908.92元,2024年4月发现这几张发票是简易征收项目的,就在24年4月报24年3月税的时候勾选了34358.92进项税,把28908.92做了进项税额转出,也没有补税,现在转出的这笔具体账咋做呢

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齐红老师 解答 2025-07-18 15:25

你好,这个一般是借主营业务成本,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 不过你现在做的话,你可以用以前年度损益调整或者进入。库存商品之类的要看具体的你的蓝字发票是怎么做的?

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快账用户1869 追问 2025-07-18 15:36

老师好,我做的: 结转进项税: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税34358.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额34358.92 进项税额转出: 借:工程施工-某项目28908.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出28908.92 老师,这样做可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-18 15:37

你好可以的,操作没问题。

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I你好,这个是什么时候的? 是本年的还是去年的?
2025-07-18
可以的,可以这么做的。
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借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
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你好;  你是什么准则的;我看看怎么来处理分录的 
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你好,当时留底的分录怎么做的?
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