你好; 你之前 收到发票怎么做借贷方科目的; 好判断转出的科目的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们是一般纳税人,10月份抵入账抵扣了增值税专用发票。现在报表做了进项税额转出。分录要怎么做?
我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理
老师,我公司是一般纳税人,抵扣的一部分进行发票不合格,现在做了进项税额转出,怎么做账务处理呢
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是今年税务局联系我说,给我开了进项的一家公司有问题,让我们把对方开过来的一张做进项税额转出,然后我在2.28日做了进项税额转出的账务处理,现在对方公司联系我说他们的公司合适了,让我把 做了进项税额转出的票给他们,老师这样能行吗,还是现在这种情况应该怎么处理合适呢
老师,请问我公司有欠税未缴纳,欠税期间有部分进项税抵欠税了,抵欠的同时也进行了账务处理的,现在缴纳一部分税款后我发现税务局税款和账上的不一致,请问这个要怎么做账务处理呢?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题