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老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!

2022-08-05 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 17:07

你好,填写在17列简易计税方法进项税额转出这一栏

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快账用户8331 追问 2022-08-05 17:12

老师,我附表二填写17列,主表的第13栏次本年累计就没有金额了是吗,14栏次本年累计就是我附表二进项转出的金额是吗老师?

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齐红老师 解答 2022-08-05 17:23

和13栏没有关系,14栏进项转出本月数就是你填的数,本年累积就是今年累积进项转出数

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快账用户8331 追问 2022-08-05 17:25

好的,谢谢你老师!

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快账用户8331 追问 2022-08-05 17:27

老师,那我主表第13烂还有留底税额,是不是下个月申报表这个金额就没有了?

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齐红老师 解答 2022-08-05 19:10

如果留底额比进项转出少,那就全部抵扣了,下月就没了,如果留底额比进项转出多,下月就还有留底

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齐红老师 解答 2022-08-05 19:11

麻烦同学帮老师五星好评,谢谢

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快账用户8331 追问 2022-08-05 19:19

好的,谢谢你老师!

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齐红老师 解答 2022-08-05 19:20

不客气的,祝工作顺利

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你好,填写在17列简易计税方法进项税额转出这一栏
2022-08-05
进项大于销项的 借未交增值税 贷转出未交增值税
2021-08-11
 你好    是的。  是的。  不能抵扣的话 你就需要转出的  填写附表2    里面其他栏次去  
2021-02-02
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2022-08-22
您好,简易计税对应进项税是不能抵扣,需要进项税额转出,你们认证抵扣么,申报留底么,
2024-01-07
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