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我想咨询一下,集团总部食堂采购食材后供集团下面的分子公司员工就餐,采购物资的发票是否是开给集团总部,分子公司的伙食费该依据什么入账,集团总部和分子公司的伙食费分别该如何做账?

2025-07-21 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-21 10:07

你好,是的开给集团总部。 一般这种要么计入福利费,要么计入收入相当于总部提供餐饮服务。

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快账用户8338 追问 2025-07-21 10:08

但是分子公司如何承担他们各自的福利费呢,集团总部需要给分子公司啥依据做账

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齐红老师 解答 2025-07-21 10:08

你好,开发票或者开收据。

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快账用户8338 追问 2025-07-21 10:10

也就是集团总部收到采购食材的统一发票后一部分做福利费,一部分做其他应收款(分子公司伙食费),然后集团总部给分子公司开收据,分子公司再各自根据收据和人员名单跟集团总部结算?

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齐红老师 解答 2025-07-21 10:11

你好,是的。就是这样理解。

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你好,是的开给集团总部。 一般这种要么计入福利费,要么计入收入相当于总部提供餐饮服务。
2025-07-21
您好,从工资扣,做表扣即可。再按照应发工资做工资即可。然后开发票给你,不需要入账。
2024-04-10
开材料费的,你们单位能用得上吗?
2025-09-10
支付子公司伙食费(凭对方开的加工费 / 材料费发票入账): 借:应付职工薪酬 - 职工福利费(或单独设 “应付职工薪酬 - 伙食费”,备注清晰) 贷:银行存款 扣员工自费部分: 借:应付职工薪酬 - 工资(从工资里扣回) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费(或 “应付职工薪酬 - 伙食费”,冲减之前计提的福利费) 期末结转福利费: 借:管理费用 / 销售费用等 - 职工福利费(按部门分摊) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费
2025-09-10
你收到发票做成本费用就可以了,用商品兑付?不给你钱?你是给他们商品用来抵费用?
2020-08-07
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