借:固定资产 贷:未分配利润
老师好 我有一笔费用是今年专款专用的但是去年已经做了费用了 做的借营业费用 贷银行存款 那我现在想做成今年的费用 要怎么进行帐务调整 谢谢
请问,我在2019年做了一笔费用,借管理费用,贷银行存款,但是这笔应该是往来款,已经跨年了我要怎么调整
民非企业,2018年误把理应做入固定资产的入了费用,现在发现这个问题想调整过来应该怎么做?当年做的是:借:管理费用 贷:银行存款
老师,我有一笔去年的购买电脑的,借管理费用,贷银存,现在今年发现错误要将这个电脑计入固定费用,怎么做调整凭证
老师 去年有一笔凭证是借管理费用–福利费1000贷银行存款1000 后来发现应该是借管理费用–保险 这个要怎么调整呢 去年已经结账了
个体户是小规模吗老师
无形资产发票税率是?
咨询下 服务类发票 需要数量、单价吗?无形资产类发票 需要数量、单价吗?
老师,报税时是按季度申报,期初也就是3月末申报报表时资产负债表和利润表的数据怎样填写?是直接将3月报表数据抄过去吗?
老师你好,公司去年是筹建期没有收入,今年营业了有收入但是会低于成本,今年会亏损几十万,这种情况税务会预警吗
营业执照有信息系统集成服务,可以给客户开税率6%的服务费发票吗?
小规模收普票有应交税费这个科目吗
工程项目次月出预交的本月税款,预交税款需要计提吗
老师,请问洗车放在哪个大类里边比较合适?
老师,以前没有计提过的未交增值税,现在做账要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
24年的管理费用怎么调呢,不用通过以前年度损益调整科目吗
未分配利润 替代的就是管理费用