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老师,我们单位是一家小规模企业,当月的业务正好是下个月开发票,客户也是在下个月结算款,当月的收入虽然未开票,也在当季度按 未开票收入申报了增值税了,所以我在下个季度申报的时候就把上个季度的最后一个月发票金额减掉了,可是提示比对异常,老师这样的情况,我应该怎么办呢?谢谢您

2025-07-21 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-21 18:11

你好 下个月开发票在申报吧 要不每个季度都有这个提示

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你好,这个增值税是不是算进去只有所得税没有算,是不是,现在你申报价进去可以
2021-07-08
同学,你好 第四季度开票金额比收入多,这个不要紧的 你之前无票收入,申报增值税嘛?
2024-01-15
你好,你看下能忽略申报提交吗?能的话可以的。
2022-01-11
小规模的最好不要做无票收入, 安你开出去的发票 按照这个时间来,
2022-09-06
同学,您好! 不用去更正第一季度的 就按这个销售额填写申报表 然后去大厅申报即可 希望可以帮到你
2022-07-13
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职称:注册会计师,税务师

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