借主营业务成本5万贷预付账款5万

老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,我们是一般纳税人物业公司,电费是代收代缴的,先从供电局买电19万+5万等于24万,比如4月份供电局再开专票19万和普票5万给我们,业主再交电费给我们公司,我们再开普票给业主,这专票19万能抵扣进账,5万不能抵扣进项因为是普票,账里这5万我们是做了成本-其他业务支出了,但这5万我们就亏了,这亏了的5万现在怎么弄呢?
老师:请问我司交电力公司10万电费取得10万13%专票(其中4万为另外一家的我们本身应该开专票13%电费的代收代付行为, 但是在10月份发票开错了,开成了普票,这个就存在税差,怎么做账啊?
公司银行账户的利息收入,做帐分录是?
老师,我们是一般纳税人,卖餐费在校学生免税的,有销售货款,货物销售是有税率,这部分卖货的可以用进货税率抵扣销项税吗?这里是不是混合销售吗?我搞不懂混合销售的概念
请问一般纳税人,新公司,如何开展财务工作?
请问什么是负税率,如何计算来的
请问老师,挂靠别人家,因为对方没钱,我们着急付款给供应商,然后借给对方100万,最后算回款,是不是收入减掉成本,然后再加上这100万借款是对方应该给我们的钱
就是我们公司收到了一个承银行承兑汇票,但是这个银行承兑汇票是上一个公司给我们的。但是这个汇票上面没有上一个公司的名称,什么没他的信息都没有。然后这个银行承兑汇票是不是不正规呀?
出口退税的流程以及出口退税需要的材料有哪些
暂估入库材料时多点了100个,实际收到发票才发现,怎么做账务处理?
出口退税第二笔退税是不是就完全是线上电子税务局操作了呢?税务局全程直接线上审核,不需要像第一次那么麻烦了吧
如果本月我们公司社保医保都申报了,但没缴费,下个月月初再缴可以吗?会有什么后果?
那这个预付10万其中卖出去五万的电的收入呢,电费对方转对公户了
借银行存款贷,其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本贷预付账款5万。
意思我们预付的十万都是成本了,对吗
那5万是哪里使用的?你得看一下兽医部门。因为你这个5万,我是根据你的账务处理。你说的是做成本,后勤使用的管理费用,车间的制造费用,制造费用以后结转到成本里面。
我们公司是有充电桩,充电桩电费公司缴纳,其他公司的车辆又来我们公司的充电桩充电,我们收取电费
你销售出去的这一部分属于成本,那有没有自己使用的?如果是自己使用的话,是哪个部门用的?后勤使用的是管理费用。你们自己有车自己使用吗?如果是物流公司的话,物流的车就成本。