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老师,请教你一下。2025年1-3月我们预付了10万的电话,其中这个电费一部分买电出去了。4月我们开了买电的发票5万,剩下5万是属于我们的成本。之前的账是做了预付款10万。那么4月的账,这个我们应该怎么出会计分录呢

2025-07-23 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 12:03

借主营业务成本5万贷预付账款5万

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快账用户4082 追问 2025-07-23 13:21

那这个预付10万其中卖出去五万的电的收入呢,电费对方转对公户了

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齐红老师 解答 2025-07-23 13:22

借银行存款贷,其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本贷预付账款5万。

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快账用户4082 追问 2025-07-23 13:53

意思我们预付的十万都是成本了,对吗

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齐红老师 解答 2025-07-23 13:54

那5万是哪里使用的?你得看一下兽医部门。因为你这个5万,我是根据你的账务处理。你说的是做成本,后勤使用的管理费用,车间的制造费用,制造费用以后结转到成本里面。

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快账用户4082 追问 2025-07-23 13:56

我们公司是有充电桩,充电桩电费公司缴纳,其他公司的车辆又来我们公司的充电桩充电,我们收取电费

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:01

你销售出去的这一部分属于成本,那有没有自己使用的?如果是自己使用的话,是哪个部门用的?后勤使用的是管理费用。你们自己有车自己使用吗?如果是物流公司的话,物流的车就成本。

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