你好,之前是多结转了成本,还是少结转了成本呢
老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
老师,我上个季度暂估的凭证和我实际收到的发票有差异,已经结转成本了怎么处理呢
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,您好,请问上个月暂估的电费入账,已结转至成本,这个月发票回来,有2分钱差异,怎么处理
小规模出口货物的销售额,应该填在主表的哪一栏,附表减免表是否也要填写数字
采购洗洁精用来清洗车间蒸制烘烤的工具应该计入什么科目,需要入库吗?
老师公积金年审都需要什么资料
老师您好,请问村集体为甲方公司拉来省级财政投入经营性资金150万元,以股金形式用于某农村旅游项目建设,该资金已汇入该项目总承包施工单位账户,协议约定甲方每年为村集体固定分红5万元,暂定分红3年,分红汇入村集体资金专户,请问150万和5万如何做账,谢谢
给客户找人维修收到维修专票可以抵扣吗?这种入业务费吗 然后又送他个配件也是专票,配件的运费也是专票
个人收到50万的中介服务费怎么税务筹划
老师好,公司买入二手车40万,几个月后卖出15万,怎么做账可以尽量避免风险呢?
老师好,我们公司3月份买回一辆车,借:固定资产40万,贷:银行存款 ,之前没有计提折旧,这月补计提,借:管理费用-折旧费40万,贷:累计折旧40万,然后卖出车辆,借:应收账款15万,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),这样做合理吗?有风险吗?
租房子提固定资产折旧吗
老师好,我们公司3月份买回一辆车,借:固定资产40万,贷:银行存款 ,之前没有计提折旧,这月补计提,借:管理费用-折旧费40万,贷:固定资产40万,然后卖出车辆,借:应收账款15万,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),这样做合理吗?有风险吗?
多结转了
你好,需要冲销多结转的成本 借:库存商品 ,贷:主营业务成本