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老师,我上个季度暂估的凭证和我实际收到的发票有差异,已经结转成本了怎么处理呢

2021-07-29 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 12:10

你好,之前是多结转了成本,还是少结转了成本呢 

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快账用户9504 追问 2021-07-29 12:10

多结转了

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齐红老师 解答 2021-07-29 12:11

你好,需要冲销多结转的成本 借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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你好,之前是多结转了成本,还是少结转了成本呢 
2021-07-29
借库存商品 负数,贷应付账款暂估款,冲掉暂估按发票做就可以,借库存商品 贷应付账款 供应商,结转成本,少暂估少结转成本话,借主营业务成本,贷库存商品 ,多暂估多结转成本话做借主营业务成本负数,贷库存商品 负数
2020-12-16
你是真实的暂估就不用调账,只做纳税调增了
2024-04-19
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
你好,做暂估冲回,按照按照发票入账
2020-12-21
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